你好,原費(fèi)用已經(jīng)在正常處理時攤銷費(fèi)用了,這里是加計(jì)扣除,所以只是增加的75%部分
老師好,書上的這個例題,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時,這個無形資產(chǎn)費(fèi)用化的支出不是應(yīng)該按175%稅前扣除嗎,書上怎么是*75%呢?還有為什么要減掉無形資產(chǎn)的這部分費(fèi)用呀
注會稅法 老師研究開發(fā)費(fèi)用,比如2000,在應(yīng)納稅額中,加計(jì)扣除75%,調(diào)減2000*75% 為什么有的題在應(yīng)納稅額還要調(diào)減2000?有時后不用?有的題是說獨(dú)立核算就要調(diào)減2000。有的說包含在管理費(fèi)用中,就不用調(diào)減。這里是否要考慮形成無形資產(chǎn)還是未形成無形資產(chǎn)
開發(fā)無形資產(chǎn),費(fèi)用化支出100,資本化期間不符合資本化條件的100,資本化支出200,形成無形資產(chǎn)200.,費(fèi)用化支出加計(jì)扣除75%,形成無形資產(chǎn)按175%攤銷,當(dāng)年利潤1000,計(jì)算應(yīng)交所得稅是1000-200*75%-200×75%還是1000-200×75%,緯紗你看這兩道題,處理方法不一樣,一道題當(dāng)年利潤費(fèi)用化支出加計(jì)扣除扣了,另外一道題,只加計(jì)扣除了無形資產(chǎn)攤銷部分,沒有扣除費(fèi)用化加計(jì)扣除部分,
為什么開發(fā)支出的計(jì)稅基礎(chǔ)光是資本化?那部分費(fèi)用化的75%不用算嗎? 還有最后算應(yīng)納稅所得額的時候,又減掉了費(fèi)用化的75% 又加上了資本化的500。這個地方我沒有理解
老師,就是關(guān)于所得稅這方面兒,比如說以這個無形資產(chǎn)舉例,無形資產(chǎn)它形成了暫時性差異,但是吧,他又不確認(rèn)所得稅。那我要在計(jì)算這個應(yīng)納稅所得額的時候,我還要不要加上他這一部分形成的差異呢?
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
意思這里的500萬只是今年增加的部分?
意思這里的500萬只是今年增加的部分?
意思這里的500萬只是今年增加的部分?
你好是這樣,正常的時候?qū)嶋H發(fā)生攤銷,你已經(jīng)做了費(fèi)用。年底的時候就你實(shí)際攤銷的費(fèi)用在加計(jì)75%企業(yè)所得稅前提扣。