你好 應(yīng)付職工薪酬貸方為負(fù)數(shù),說明就是借方正數(shù),表示多支付了,或者支付了沒有做計(jì)提分錄; 你去看看你7月的那個(gè)分錄怎么做的。 金額之間有差異的。
老師好,公積金貸方負(fù)數(shù),代表什么啊?是計(jì)提多了嗎?
老師,固定資產(chǎn)在借方是代表公司有這么多資產(chǎn)吧?累計(jì)折舊在貸方是代表已經(jīng)計(jì)提了這么多折舊了是嗎?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)期末貸方有負(fù)數(shù)余額是代表什么呢
老師,制造費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)是多計(jì)提了嗎?
老師,你好!孕婦職工薪酬在貸方是負(fù)數(shù)代表什么呢?
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
如果7月計(jì)提了6840,也支付了6840,還是圖片上的余額,就說明7月之前有問題,是嗎
如果7月計(jì)提了6840,也支付了6840,還是圖片上的余額,就說明7月之前有問題,是嗎
你好 是的 但是我看你們上面期初是平的。 您是7月發(fā)生了業(yè)務(wù)產(chǎn)生的差異 。 你要去看7月的業(yè)務(wù)
我們公積金是當(dāng)月交當(dāng)月,工資是次月發(fā)上月,我是7月份由手工帳改電腦賬,是不是期初不應(yīng)該是平的?怎么做完這月,應(yīng)付職工薪酬不是我該發(fā)的數(shù)???
你好 是的期初應(yīng)該會(huì)有余額的 。 那你就去核對(duì)期初數(shù)據(jù)哈
前任會(huì)計(jì)說,計(jì)提多少交多少,和我說沒有余額,但我看他是當(dāng)月計(jì)提,次月交的,我們應(yīng)該是當(dāng)月交當(dāng)月,我都糊涂了,應(yīng)該怎么改???
你好 社保是正常是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。 繳納是看當(dāng)?shù)厍闆r。 一般是當(dāng)月繳納當(dāng)月的 。 你不用去看前任是怎么做賬的。 你去檢查你們社保繳費(fèi)明細(xì)表 和你們做賬的情況。 看具體是什么原因?qū)е碌摹?
社保沒錯(cuò)
你好 沒錯(cuò)就正常做就行了。 你上面有公積金余額的去查原因 。
明天截圖看吧,這樣和您說,我也說不清楚
明天截圖看吧,這樣和您說,我也說不清楚
你好 你自己可以先去查什么原因 。
好的,謝謝
好的 希望能幫到你