你好,增值稅一般納稅人,年底統(tǒng)計全年進項稅額大于銷項稅額,已交的增值稅是不會退還的
老師,增值稅一般納稅人,年底統(tǒng)計全年進項稅額大于銷項稅額,那已交的增值稅是不是退還,
老師,你好。請問本月銷項稅大于進項稅,要計提未交增值稅,那么計提的增值稅金額是不是要減去上月留底稅額
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項大于進項,未交增值稅的金額是銷項減進項嗎?還是申報表上那個應(yīng)納稅額,因為上個月有留底。
老師您好,一般納稅人月底銷項大于進項,分錄是不是借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,,我是進項大于銷項,有留底稅額:,要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄嗎?
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個個體戶,每季度的個稅交了的,那個體戶的老板要給他報工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價??? 這個材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報已經(jīng)申報
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個月的總?cè)藬?shù),除以12個月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進項稅額大于銷項稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進項大于銷項才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時候申報怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個抵扣的費用應(yīng)該按含稅價還是不含稅價???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個人用于支付貨款,我備注寫貨款,對嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報工資,8月初預(yù)計一次性付他2萬,我直接給他申報2萬工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計扣除的吧
老師好,請問廠房免租期內(nèi),還需要計提房租嗎?
那留抵的稅額可不可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
你和,留抵的稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)抵扣的