你好 對的 是這么做的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級科目
老師,請問一下增值稅,銷項大于進項???當月月底是不是做分錄如下:借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅??次月??借:應交增值稅-未交增值稅???貸:銀行存款
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎? 進項大于銷項 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師您好,一般納稅人月底銷項大于進項,分錄是不是借應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交增值稅-未交增值稅
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進項銷項進行對沖 借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
老師早上好,剛升級為一般納稅人,有銷項稅額大于進項稅額,是不是就做 借:應交稅費—應交增值稅-銷項貸:應交稅費—應交增值稅—進項 貸,交交稅額—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 再借:交交稅額—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以?。?/p>
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
老師,借應交增值稅-銷項,貸應交增值稅-進項,這一步的分錄是不是不用每個月都做,只是到年底了把余額結(jié)平就可以了
你好 可以的 年末做可以的
老師,那每個月不用做銷項-進項的差額到應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步的分錄是嗎?直接做借應交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅
你好 是的 可以這么做的
也就是只要銷項大于進項就可以直接做借應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅這個分錄
是的 是這么做的你好
好的謝謝你老師
不用客氣,工作愉快。