你好 對(duì)的 是這么做的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是三級(jí)科目
老師,請(qǐng)問一下增值稅,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)???當(dāng)月月底是不是做分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??次月??借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅???貸:銀行存款
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對(duì)嗎? 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師您好,一般納稅人月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄是不是借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)行對(duì)沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師早上好,剛升級(jí)為一般納稅人,有銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸,交交稅額—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 再借:交交稅額—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?
老師,借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),這一步的分錄是不是不用每個(gè)月都做,只是到年底了把余額結(jié)平就可以了
你好 可以的 年末做可以的
老師,那每個(gè)月不用做銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額到應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步的分錄是嗎?直接做借應(yīng)交增值轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好 是的 可以這么做的
也就是只要銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就可以直接做借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)分錄
是的 是這么做的你好
好的謝謝你老師
不用客氣,工作愉快。