您好。 如果買入用來生產,則計入原材料;如果直接銷售,則計入庫存商品。

#問題#請問我們公司與一個客戶,我們即賣我們的產品給他,然后我們也有與他進些材料,都是欠賬,這樣我們應該怎么設計這些明科目,我們欠他家錢就記應付賬款,應收他家錢就改應收賬款嗎?這樣會不會混亂,應該怎么記才清楚呢,謝謝
這里有做過肉雞公司的會計嗎?想請教個問題,支付出養(yǎng)殖戶的賣雞款記那個科目,謝謝
您好,請教您下面?zhèn)€實際操作中的問題。即.一家有限責任公司是私企糧食儲備企業(yè),收糧或支付費用時,常年把公款先轉到私人(老板娘)卡里,再向外支付款項,私人卡里收到的銷糧款每月也轉到對公賬戶里,每月對轉的金額較大(月平均達百萬),會計通過其他應收款科目進行核算。公私之間沒有協(xié)議及利息。請問是否違規(guī)?涉及幾個稅種?風險等級有多大?怎樣改進和規(guī)范?謝謝
請問我們公司規(guī)定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證,然后把報銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付,很少當月支付?有時會出現跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當跨年時那么他那個憑證應該要夾到哪一個月的會計憑證中呢?因為他付款是隔幾個月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費用都可預提嗎?
請問:我公司支付某公司2015年貨款,當時這個貨物沒有做庫存商品,已經賣了。而且我公司現在已經不銷售這個貨物,問題:會計沒做庫存商品沒掛應付賬款 ,只有對方公司開給我公司的進貨發(fā)票,老板現在突然讓給支付這筆貨款,不知道怎么做賬務處理?麻煩老師幫我想想,謝謝
分公司已經做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
你還不懂我的意思,是我們發(fā)雞苗及雞藥給養(yǎng)殖戶養(yǎng)雞,然后幫他們賣,養(yǎng)殖戶養(yǎng)得好,扣了雞苗及雞藥款賺錢,然后我們公司把他們賺的錢發(fā)給養(yǎng)殖戶
您好。 可以計入生產成本。
那是生產成本中的制造費用還是直接材料呢
這屬于人工成本了。
嗯,再有我把那個領用的雞藥及進苗補貼放在消耗性生物資產里應該不對吧,應該也是分錄在生產成本的原材料里,對嗎?
您好。 是的,您的理解是正確的。
嗯,那得把這些都放到生產成本里來,分細到各個人好點吧
您好。 是的。只要與生產相關,都要這樣的。