您好,看如何理解。若后期取得發(fā)票,則可以稅前扣除。若不能取得發(fā)票,您的結(jié)論是正確的。
老師你好,我想問一下,我公司是裝飾工程有限公司,是不是暫估的材料越多,企業(yè)所得稅就越多?
老師我想問下,一般納稅人裝飾裝潢公司的企業(yè)所得稅稅負(fù)率大概是多少
我是裝飾公司我想咨詢一下你,裝飾公司增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是的多少謝謝。
你好,老師!我公司是一般納稅人制造加工企業(yè),主營塑料制品生產(chǎn)銷售,現(xiàn)注冊資本是4500萬,想咨詢你一下,注冊資本是越多越好嗎?注冊資本高的利弊是什么呢?謝謝
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
就是我暫估的這些材料費(fèi),后期可以補(bǔ)成本票回來沖減對嗎?
您好,是的,您的理解非常正確。結(jié)轉(zhuǎn)成本部分暫估,要在匯算清繳前取得發(fā)票,否則企業(yè)所得稅需要納稅調(diào)整。