同學(xué),你好 我查閱了很多資料,這個地方應(yīng)該是答案沒改過來,之前的加計扣除都是按150%稅前扣除。這個100是費用化的200萬加計扣除50%得出的。 希望可以幫到你 祝你學(xué)習(xí)愉快
請問這個-100萬是怎么來的? 研究開發(fā)費用怎么變成了100萬?
請問,公司預(yù)付100萬柴油費,中石油就開了100萬發(fā)票,但是公司這邊項目還沒有給甲方開票,這個100萬的成本怎么做賬了
委托外部單位研究開發(fā)的費用,對方給開的技術(shù)服務(wù)發(fā)票是100萬,我們支付了100萬,會計記賬怎么記?是按100萬記入研發(fā)費用-加計扣除-委托外部研發(fā)費用嗎?
請問老師,委外的研發(fā)費用加計扣除80%怎么扣的,如100萬的研發(fā)費用,可以扣100*80%*2扣160萬,還是100+100*80%扣180萬
老師,研究開發(fā)一款軟件給行政部門用,研究階段發(fā)生額100萬,開發(fā)資本化200萬,開發(fā)成功后直接使用,第一個月折扣攤銷40萬,以上會計分錄怎么寫呢?管理費用按多少?
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進去要涉及補賬,之前的會計往來科目混著用,同一個客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補賬過程中,還遇到同一個客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認,只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
按書上的意思要是以175%加計扣除,這個答案是200*0.75吧
是的 同學(xué),你的理解是正確的。 祝你學(xué)習(xí)愉快