您好,是可以扣100*80%*2扣160萬(wàn) (2)企業(yè)委托境內(nèi)外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入委托方研發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除,受托方不得再進(jìn)行加計(jì)扣除。委托外部研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額應(yīng)按照獨(dú)立交易原則確定。
委托外部研發(fā)的研發(fā)費(fèi)按發(fā)生額的80%計(jì)算加計(jì)扣除,那么其本身是按實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的對(duì)嗎?比如委托外部100萬(wàn),單就這比費(fèi)用委托方按180萬(wàn)扣除對(duì)嗎?
老師,公司委外研發(fā)的扣除是不是先按照80%比例后的100%抵減啊。比如委外是100萬(wàn)就是100完*80%*100%=80萬(wàn)科技加計(jì)扣除
老師你好,請(qǐng)問(wèn)委托外部機(jī)構(gòu)研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用,按照實(shí)際發(fā)生額的80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用并加計(jì)扣除是什么意思?比如委托外部機(jī)構(gòu)研發(fā)活動(dòng)發(fā)生了100萬(wàn)費(fèi)用,那么加計(jì)扣除是100+100*80%*75%?還是100*80%+100*80%*75%?
老師 我想問(wèn)一哈 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除問(wèn)題: 委托境外100萬(wàn) 境內(nèi)自己研發(fā)是120萬(wàn)和委托境內(nèi)80萬(wàn) 在計(jì)算委托進(jìn)外加計(jì)扣除的計(jì)稅依據(jù)的2/3 這個(gè)是按照 120+80*80%=164萬(wàn)計(jì)算 還是按照(120+80)*80%=160 乘以2/3?
境內(nèi)委外研發(fā)費(fèi)用,按照80%加計(jì)扣除怎么理解,假如100萬(wàn),入賬也是100萬(wàn)嗎,只是加計(jì)扣除年報(bào)按80萬(wàn)*175嗎
公司在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售產(chǎn)品A,A是由從韓國(guó)購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)半成品和國(guó)內(nèi)自己生產(chǎn)出來(lái)半成品結(jié)合成A產(chǎn)品一起賣(mài)給客戶(hù),韓國(guó)采購(gòu)進(jìn)來(lái)時(shí)是4個(gè)件,相當(dāng)于一個(gè)機(jī)身和2個(gè)機(jī)頭1個(gè)氣配箱,國(guó)內(nèi)自己生產(chǎn)就是1個(gè)鼓風(fēng)機(jī)(占A銷(xiāo)售額百分之20)這5個(gè)件通過(guò)組裝成A產(chǎn)品,這種情況是屬于自己生產(chǎn)制造還是屬于一進(jìn)一出,外貿(mào)呢?
公司租的個(gè)人房屋作為職工宿舍,租房開(kāi)的寬帶費(fèi)發(fā)票抬頭為個(gè)人,寬帶費(fèi)公司可以稅前扣除嗎,如何才能合規(guī)入賬呢?
你好。一個(gè)輛車(chē),戶(hù)沒(méi)在我們公司,我們實(shí)際使用,現(xiàn)在出現(xiàn)了維修費(fèi),可以在我們公司報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,這道題300箱怎么沒(méi)算進(jìn)去?
支付公司安裝共享盤(pán)服務(wù)器費(fèi)用:10000元計(jì)入什么科目明細(xì)?
老師好,我們是小規(guī)模勞務(wù)公司,這兩天稅管員聯(lián)系我說(shuō)我們2024年報(bào)的企業(yè)所得稅成本大于收入,首次稅負(fù)率低于0.08%,讓我 2024年第四季度報(bào)無(wú)票,然后改一下收入,把稅錢(qián)補(bǔ)交一下,請(qǐng)問(wèn)我該怎么操作?
企業(yè)所得稅的繳納方式有幾種
土地增值稅企業(yè)賬面計(jì)提是按什么時(shí)間計(jì)提?按季度?
老師,做內(nèi)賬需要計(jì)提稅嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是銷(xiāo)售的鴨掌,我們賣(mài)出去開(kāi)給客戶(hù)是免稅,供應(yīng)商給我們開(kāi)過(guò)來(lái)的票是9個(gè)點(diǎn),這個(gè)要怎么處理
知道 了,謝謝老師
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快!
就是我?guī)ど弦呀?jīng)做了100的研發(fā)費(fèi)用,那我申報(bào)的時(shí)候怎么填,填多少
您好,收到發(fā)票80%計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,20%大概就是受手方的利潤(rùn),這個(gè)做到管理費(fèi)用-咨詢(xún)費(fèi)中,不能加計(jì)扣除 咱要把研發(fā)費(fèi)調(diào)整一下
以前年度銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品(包括組成部分)對(duì)應(yīng)材料部分結(jié)轉(zhuǎn)金額,這里一般是啥金額
您好,這會(huì)我在開(kāi)會(huì),稍等回復(fù)哈
您好,就是我們研發(fā)形成產(chǎn)品的材料 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問(wèn)題的公告》的規(guī)定,企業(yè)研發(fā)活動(dòng)直接形成產(chǎn)品或作為組成部分形成的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售的,研發(fā)費(fèi)用中對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用不得加計(jì)扣除。產(chǎn)品銷(xiāo)售與對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用發(fā)生在不同納稅年度且材料費(fèi)用已計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的,可在銷(xiāo)售當(dāng)年以對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用發(fā)生額直接沖減當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用,不足沖減的,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度繼續(xù)沖減。
這些材料有比例嗎,要扣減多少
您好,不能加計(jì),全部減了,不是已經(jīng)銷(xiāo)售了么
委外的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除80%怎么扣的,如100萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用,可以扣100*80%*2扣160萬(wàn),還是100+100*80%扣180萬(wàn),這個(gè)事,扣減160萬(wàn),還有20萬(wàn)做管理費(fèi)用不還是180的研發(fā)費(fèi)用 嗎
您好,如100萬(wàn)的研發(fā)費(fèi)用,管理費(fèi)用20,研發(fā)費(fèi)用80,加計(jì)80,沒(méi)有180萬(wàn)呀
費(fèi)用不是20+80+80=180萬(wàn)啊
您好,是的,費(fèi)用是180,研發(fā)只有80%2B80,是這么理解吧