同學(xué)你好 借,生產(chǎn)成本180*200*(1加上13%) 借,管理費(fèi)用20*200*(1加上13%) 貸,應(yīng)付職工薪酬200*200*(1加上13%) 借,應(yīng)付職工薪酬200*200*(1加上13%) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200*200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)200*200*13% 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本150*200 貸,庫(kù)存商品150*200
老師,求解答過(guò)程,謝謝
解答解答解答謝謝謝謝求過(guò)程然后表格也要填謝謝
求解解答過(guò)程詳細(xì),謝謝老師!
求解答過(guò)程,謝謝老師了
老師,求解答過(guò)程,答案,謝謝老師
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
這里1加13%我不明白
同學(xué)你好 這里1加13%我不明白——是價(jià)款和稅款合計(jì)的意思;就是計(jì)入成本費(fèi)用的是價(jià)款加上稅款;
謝謝老師明白了
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)和工作愉快