同學(xué)你好,這種情況下,建議記入長期應(yīng)付款處理比較好。
請問,我們公司有供銷社投資,參與我們一個項目的分紅,但是暫時是虧損的狀態(tài),收的錢不能入實收資本,但是其他應(yīng)付款也覺得不對勁,因為不知道怎么卿,請問要怎么做賬呀
老師,請問:老板直接支付的設(shè)備預(yù)付款,賬沒從公司過,怎么分錄?我不知道對不對,請老師幫我看一下。購買時,借:預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款。借:在途物資,貸:預(yù)付賬款。(可以一張憑證錄嗎)收貨時,借:固定資產(chǎn),貸:在途物資。轉(zhuǎn)為投資時,借:其他應(yīng)付款,貸:實收資本。若是歸還老板錢怎么錄呢?還有購買時可不可以直接借:固定資產(chǎn),貸:其他應(yīng)付款?
我們建筑工程的主要是別人掛靠的項目,內(nèi)賬沒有建賬套,目前就是有銀行現(xiàn)金日記賬,但是老板說看不懂,請問怎么做內(nèi)部收支利潤匯總給領(lǐng)導(dǎo)看呢?還有其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,別人掛在公司買社保的,不知道怎么做在一個報表
公司注銷中 因為之前賬戶金額不足 老板投錢進(jìn)來 分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款;現(xiàn)在想把這部分借款歸入實收資本 因為公司的注冊資本是認(rèn)繳的 那么分錄就是借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請問這個摘要要怎么寫 還有我的分錄對嗎
老師,我公司是電力工程公司,好多不算是公司的股東,但是他們往公司投錢做項目,到時候給他們分紅,他們不會參與公司的實收資本這塊,投到公司的錢都記到了其他應(yīng)付款中,有兩千多萬,這樣最好的方法該怎么規(guī)避?如果就這樣記有什么風(fēng)險
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
那這個往來到時候怎么平呢
同學(xué)你好,最終如果不歸還了,建議轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理,或者建議分紅時,直接沖減這個長期應(yīng)付款。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。