你好,會計分錄如下: 借:管理費用——開辦費 17699.12 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2300.88 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 20000 借:營業(yè)外支出——滯納金 24 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 24 借:管理費用——開辦費 5.27 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 5.27
老師。我們一直在建期間。才繳納了電費,專票。20000,這個分錄怎么寫呀。不過我們馬上試生產(chǎn)呢。還有24元的普票,滯納金。這個分錄就是營業(yè)外支出嗎?還有個普票5.27寫的是供電(免稅)這個怎么這分錄?
建筑行業(yè) 我是掛靠在別人公司 人家收的管理費 掛靠費 開票稅費 要怎么寫分錄 還有我們的工程款打到了對方公賬上 這個分錄又要怎么寫呢 農(nóng)民工工資保證金 安全措施費 是由我們掛靠的那個公司代扣的 這個賬務(wù)又要怎么做 謝謝各位老師幫我解答一下疑難
第一,我這有個房子貸款買的,沒有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計30萬,但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動公司退給我們的電費,分錄是不是應(yīng)該做營業(yè)外收入?
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,免稅部分分錄就該是: 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是之前(包括昨年)這步一直沒有做或者偶爾露做的話 能不能直接把現(xiàn)在還掛在賬上的數(shù)額直接計入當期的營業(yè)外收入? 不能的話 怎么做賬才合適?
老師,我們單位是生鮮配送企業(yè),2020年12月份買了一臺二手廂貨車花了26510元,2021年10月份把這臺車賣了,賣了2300元,折舊提了9個月4473元,當時買車的時候我們是小規(guī)模納稅人(進來的發(fā)票是普通發(fā)票1%的稅率),賣的時候我們是一般納稅人,,這個業(yè)務(wù)整體的分錄應(yīng)該怎么寫?老師把金額也給我?guī)нM去,謝謝!還有稅也正常寫在分錄里。
請問老師,沒開進項只開銷項存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個空調(diào)送加濕器,空調(diào)價格2000元,實際收款2000元。贈送的加濕器市場價為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認收入時,分別如何計算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個月未報收入和開支風(fēng)險大嗎,如何避免,因未開票也無進項票
殘保金申報的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大小:不一致可以嗎
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
老師。謝謝你。
不用客氣,有問題可以繼續(xù)問。