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老師。我們一直在建期間。才繳納了電費,專票。20000,這個分錄怎么寫呀。不過我們馬上試生產(chǎn)呢。還有24元的普票,滯納金。這個分錄就是營業(yè)外支出嗎?還有個普票5.27寫的是供電(免稅)這個怎么這分錄?

2020-08-28 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-28 13:04

你好,會計分錄如下: 借:管理費用——開辦費 17699.12 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2300.88 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 20000 借:營業(yè)外支出——滯納金 24 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 24 借:管理費用——開辦費 5.27 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 5.27

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快賬用戶9577 追問 2020-08-29 10:31

老師。謝謝你。

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齊紅老師 解答 2020-08-29 10:33

不用客氣,有問題可以繼續(xù)問。

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你好,會計分錄如下: 借:管理費用——開辦費 17699.12 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2300.88 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 20000 借:營業(yè)外支出——滯納金 24 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 24 借:管理費用——開辦費 5.27 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/庫存現(xiàn)金 5.27
2020-08-28
姐應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 這樣
2023-12-22
您好,計提工資,借管理費用——工資 主營業(yè)務(wù)成本——公司貸應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-08-24
1,也就是這款項收不回了,你是作壞賬準備處理 2,滯納金 計營業(yè)外支出處理。 交的當期計營業(yè)外支出 3,是的
2020-12-18
您好,1 收到發(fā)票是進項可抵,開出發(fā)票是銷項,稅負根本沒有高出來呀,代收代付我們有收到專票進項,不抵扣的話我們自己有進項轉(zhuǎn)出并有清晰的計算表格可以的 2 借:其他應(yīng)收款 管理費用-電費 進項 貸:銀行 3 預(yù)交電費 后期還要換回專票吧,要不虧大了,我們也預(yù)交的,但不拿普票,用了電才開專票 借:預(yù)付賬款 貸:銀行
2024-02-20
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