你好,先轉清理 借:固定資產清理22037 累計折舊 4473 貸:固定資產 26510 借:銀行存款 2300 ? 資產處置損益 19781.66 貸:固定資產清理 22037 ? 應交稅費-簡易計稅44.66
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺車報廢了,我們賣給報廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時候分別買進這兩臺車,當時未抵扣進項,請問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因為企業(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡易征收。另外具體的開票項目是什么?謝謝
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過年加班沒有回家,然后五月份停產的時候組織員工大規(guī)模回家探親,算過年補休,然后現(xiàn)在集中報銷往返車票機票等等費用,有個別的沒有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因為有申請單,審批人簽字了什么的,都是按每個人自己的實際情況填寫的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號人,去的地方不同,報銷的單據(jù)有車票火車票和機票,我要一個人一個人的做,還是全部打開,機票和機票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因為飛機票和火車票要提進項稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
老師,我們單位是生鮮配送企業(yè),2020年12月份買了一臺二手廂貨車花了26510元,2021年10月份把這臺車賣了,賣了2300元,折舊提了9個月4473元,當時買車的時候我們是小規(guī)模納稅人(進來的發(fā)票是普通發(fā)票1%的稅率),賣的時候我們是一般納稅人,,這個業(yè)務整體的分錄應該怎么寫?老師把金額也給我?guī)нM去,謝謝!還有稅也正常寫在分錄里。
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉讓給個人,當時開了一份金額20000元的13個點增值稅普票,今日稅務電話說價格較低,要補稅。這輛車買的時候沒有抵扣進項,當時是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個點的發(fā)票紅沖,開一份3個點的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計算經營所得稅時按照發(fā)票上的不含稅金額確認收入,是嗎?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產,成員也沒有按固定資產入股,合作社賬面上沒有固定資產,股金也沒有實繳,這在稅務上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產評估之類的?
老師前面財務多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿公司出口,那我們報稅是按報關單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師,我把賣價寫錯了,實際賣價是23000元。
老師,能重新給我寫一下這個分錄嗎?
你好,先轉清理 借:固定資產清理22037 ? ?累計折舊 4473 貸:固定資產 26510 借:銀行存款 23000 ??貸:固定資產清理 22037 ? ? 應交稅費-簡易計稅446.6 ? ? ? 資產處置損益 516.4
老師,固定資產清理的22037元不用價稅分離嗎?一般納稅人也可以用應交稅費-簡易計稅是嗎?還有就是老師提的稅費是按0.02計算的嗎?
老師,資產處置損益是營業(yè)外收入-資產處置損益嗎?是這樣寫的嗎?還是資產處置損益就是一級科目?
你好,你是賣23000,用23000做價稅分離算增值稅,你之前沒有進項抵扣,所以按3%稅率計算再按2%交稅.
老師,23000/1.01×0.02對嗎?因為當時進來的普票稅率是0.01
你好,不是的,23000/(1%2B3%)*2%計算的
好的,謝謝老師!
你好,不客氣,祝你工作愉快!