同學(xué)你好! 這個(gè)的話 計(jì)提還是計(jì)提300元的 借:管理費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 3000 實(shí)際發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:其他應(yīng)收款 800 (沖減掉) 銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 2200

員工借公司800元,我做的分錄是借:其他應(yīng)收款 -800,貸 :現(xiàn)金800,他的工資是3000元,除去借款800元,還剩2200元,我計(jì)提工資是計(jì)提3000元,還是計(jì)提2200元?計(jì)提三千元的分錄怎么寫,計(jì)提2200元的分錄怎么寫?
7月多計(jì)提公積金借管理費(fèi)用/公積金22000元,貸,應(yīng)付職工薪酬/公積金22000元,但由于實(shí)際只付2200元,實(shí)際付的憑證,借,應(yīng)付職工薪酬\\公積金2200,貸,銀行存款2200元,造成多計(jì)提19800元,在8月還是在7月,怎么做分期調(diào)整?
老師,如果跨年發(fā)現(xiàn)工資多計(jì)提了,個(gè)稅也多計(jì)提了,社保少計(jì)提了,比如工資是3000元卻計(jì)提成5000元,個(gè)稅是133元卻計(jì)提成333元,社保是公司全額買的,賬務(wù)卻處理成公司800元,個(gè)人600元,但是其實(shí)這1500元應(yīng)該全部計(jì)提成公司的,我應(yīng)該怎么更正工資、個(gè)稅、社保呢?還請(qǐng)老師提供完整的分錄?謝謝。
15、計(jì)提管理部門的工會(huì)經(jīng)費(fèi)1000元。21、收到銀行付款通知單,支付本月負(fù)擔(dān)的短期借款利息800元(未曾預(yù)提)。22、計(jì)提本月負(fù)擔(dān)的短期借利息1100元。23、以存款支付本季度短期借款利息3000元(其中已計(jì)提2000元)。24、以現(xiàn)金支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)600元。完成相關(guān)分錄。以上全部題目。
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付工資總額假如為3萬(wàn)元,假如有800元是個(gè)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社保部分,那么這筆分錄是寫:借:管理費(fèi)用-工資22000,其他應(yīng)收款800,貸:應(yīng)付職工工資30000,還是寫借:管理費(fèi)用—工資 30000,貸:應(yīng)付職工工資30000
老師麻煩問(wèn)一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無(wú)形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無(wú)形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)、1.2.2、購(gòu)買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無(wú)形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒(méi)有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過(guò)10年了)是否符合要求,如何說(shuō)明?一般需要提供材料證明這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)??(工時(shí)比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過(guò)來(lái),她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個(gè)地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場(chǎng)開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫(kù)存賬?
中秋國(guó)慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會(huì)會(huì)費(fèi),扣的這一部分工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個(gè)稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場(chǎng)開票嗎,二手車市場(chǎng)開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對(duì)于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用


好的 謝謝
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝