你好,同學(xué),您這不屬于財(cái)政預(yù)算資金,預(yù)算會(huì)計(jì)不處理的。
事業(yè)單位借款,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:收入;預(yù)算借:事業(yè)支出,貸:事業(yè)收入。有發(fā)票了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:商品服務(wù)支出,貸:應(yīng)收。預(yù)算不做對(duì)嗎?
老師我想問(wèn)一下年末預(yù)交電費(fèi),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:應(yīng)收,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì)借:事業(yè)支出,貸:財(cái)政撥款收入。這樣做分錄對(duì)嗎?明年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖應(yīng)收借費(fèi)用,預(yù)算不做賬。
請(qǐng)問(wèn)老師,行政單位用預(yù)算內(nèi)資金以直接支付方式歸還借款,這樣做對(duì)嗎?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款;預(yù)算會(huì)計(jì):借:行政支出,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,年終發(fā)現(xiàn)財(cái)政撥款收入與財(cái)政撥款預(yù)算收入有差額,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)有什么影響嗎?
某事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥來(lái)的彌補(bǔ)事業(yè)開(kāi)支不足的非財(cái)政補(bǔ)助的專(zhuān)項(xiàng)資金收入100000元,收到非專(zhuān)項(xiàng)資金收入200000元。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:貸:預(yù)算會(huì)計(jì)借:貸:寫(xiě)分錄
行政事業(yè)單位清理長(zhǎng)期掛帳應(yīng)收賬款。做賬:借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用貸:應(yīng)收賬款借:事業(yè)支出貸,非中央財(cái)政撥款結(jié)余。這樣做賬是否正確?不太明白為什么預(yù)算會(huì)計(jì)要借事業(yè)支出,貸非中央財(cái)政撥款結(jié)余
2025年稅務(wù)師還可以補(bǔ)報(bào)名嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)修繕稅點(diǎn)是多少?減按1%嗎
老師您好,我現(xiàn)在的辦公樓轉(zhuǎn)租一個(gè)辦公室給我新成立的公司可以嗎,法人都是同一個(gè)人
股轉(zhuǎn)要求提供股權(quán)原值證明材料,因?yàn)楣緵](méi)有實(shí)繳是不是只用提供公司章程就可以了,投資協(xié)議不用提供?
請(qǐng)教下生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè),為了退稅順利,從一開(kāi)始原材料購(gòu)進(jìn)就要嚴(yán)格區(qū)分哪些是領(lǐng)用生產(chǎn)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品哪些是生產(chǎn)出口產(chǎn)品嗎?還是重點(diǎn)區(qū)分庫(kù)存商品哪些是內(nèi)銷(xiāo)和出口,統(tǒng)一拿去抵扣當(dāng)月內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng),有留抵的剩余進(jìn)項(xiàng)金額再拿去申請(qǐng)退稅呢?
社保只是斷繳一個(gè)月,有什么影響
老師我們公司租給別人房子,咱們有權(quán)限給人家開(kāi)水費(fèi)發(fā)票嗎?
老師你好!現(xiàn)金收入在出納手中下個(gè)月才存存銀行,怎么做會(huì)計(jì)分錄!
老師,個(gè)人承包我們公司一個(gè)項(xiàng)目,扣他結(jié)款回來(lái)的15%服務(wù)費(fèi),我們給他個(gè)人開(kāi)管理服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題吧?
老師,社保費(fèi)計(jì)提和工資計(jì)提,個(gè)人部分和單位部分怎么寫(xiě)分錄
是財(cái)政預(yù)算資金,貸財(cái)政撥款收入
我們單位都是財(cái)政收入
如果您這個(gè)資金屬于預(yù)算資金,預(yù)算會(huì)計(jì)就需要做處理的。正常計(jì)入財(cái)政收入處理。
老師預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
借,事業(yè)支出 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄也寫(xiě)一下
老師你看我之前寫(xiě)的對(duì)嗎
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)您之前分錄沒(méi)問(wèn)題。
謝謝老師,沖借款時(shí)借商品服務(wù)支出,貸應(yīng)收。預(yù)算會(huì)計(jì)不做就結(jié)束對(duì)吧
預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,您這里不涉及現(xiàn)金收付,不處理的,
那就是對(duì)是吧,謝謝老師了
是正確的,不客氣,祝你工作愉快