你好,同學(xué),您這不屬于財政預(yù)算資金,預(yù)算會計不處理的。
事業(yè)單位借款,財務(wù)會計借:應(yīng)收,貸:收入;預(yù)算借:事業(yè)支出,貸:事業(yè)收入。有發(fā)票了財務(wù)會計借:商品服務(wù)支出,貸:應(yīng)收。預(yù)算不做對嗎?
老師我想問一下年末預(yù)交電費,財務(wù)會計借:應(yīng)收,貸:財政撥款收入。預(yù)算會計借:事業(yè)支出,貸:財政撥款收入。這樣做分錄對嗎?明年財務(wù)會計沖應(yīng)收借費用,預(yù)算不做賬。
請問老師,行政單位用預(yù)算內(nèi)資金以直接支付方式歸還借款,這樣做對嗎?財務(wù)會計:借:業(yè)務(wù)活動費用,貸:其他應(yīng)收款;預(yù)算會計:借:行政支出,貸:財政撥款預(yù)算收入,年終發(fā)現(xiàn)財政撥款收入與財政撥款預(yù)算收入有差額,請問對賬務(wù)數(shù)據(jù)有什么影響嗎?
某事業(yè)單位收到上級單位撥來的彌補事業(yè)開支不足的非財政補助的專項資金收入100000元,收到非專項資金收入200000元。財務(wù)會計借:貸:預(yù)算會計借:貸:寫分錄
行政事業(yè)單位清理長期掛帳應(yīng)收賬款。做賬:借:業(yè)務(wù)活動費用貸:應(yīng)收賬款借:事業(yè)支出貸,非中央財政撥款結(jié)余。這樣做賬是否正確?不太明白為什么預(yù)算會計要借事業(yè)支出,貸非中央財政撥款結(jié)余
老師,同一個開發(fā)商公司開發(fā)的一期和二期賬目要分開獨立做賬么
甲公司收藍球賽贊助費25萬,開票25張,一張一張做會計分錄對嗎
甲公司收藍球賽贊助費25萬,開票25張,一張一張做會計分錄對嗎?
固定資產(chǎn)報損金額是填凈值還是賣的金額?
生產(chǎn)的產(chǎn)品,報廢的這種咋錄憑證
印花稅是按期申報的,我現(xiàn)在在報2季度的印花稅應(yīng)稅憑證書立日期是寫什么時候呢,應(yīng)稅憑證數(shù)量是合同數(shù)量還是發(fā)票數(shù)量呢
長期待攤費用問題,公司已經(jīng)開始營業(yè)了,那這個長期待攤費用應(yīng)該是如何平均下來?
老師,2020年12月份補交了一筆增值稅,沒有沖紅發(fā)票,直接補繳了2%,應(yīng)該怎么做分錄
請問老師,無票收入做憑證時摘要寫什么呢
簽約協(xié)議在哪???剛好像只簽了一門課程的。完蛋,現(xiàn)在要怎么做才好
是財政預(yù)算資金,貸財政撥款收入
我們單位都是財政收入
如果您這個資金屬于預(yù)算資金,預(yù)算會計就需要做處理的。正常計入財政收入處理。
老師預(yù)算會計分錄怎么寫
借,事業(yè)支出 貸,財政撥款預(yù)算收入
財務(wù)會計分錄也寫一下
老師你看我之前寫的對嗎
財務(wù)會計您之前分錄沒問題。
謝謝老師,沖借款時借商品服務(wù)支出,貸應(yīng)收。預(yù)算會計不做就結(jié)束對吧
預(yù)算會計收付實現(xiàn)制,您這里不涉及現(xiàn)金收付,不處理的,
那就是對是吧,謝謝老師了
是正確的,不客氣,祝你工作愉快