你好! 可以的,專款專用,你的理解很對(duì)
老師好,財(cái)政撥的專項(xiàng)款,借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 用于支付設(shè)備或材料款時(shí),借:在建工程貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,分錄這樣做可以嗎?
老師好,我19年收到專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款,使用時(shí),借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應(yīng)收款,專項(xiàng)應(yīng)付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個(gè)賬呢
老師,有一筆專項(xiàng)應(yīng)付款20萬,那么采購材料時(shí) (1)借:原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用時(shí):借:專項(xiàng)應(yīng)付款-材料 貸:原材料 (2)借專項(xiàng)應(yīng)付款-材料 貸:銀行存款 老師哪個(gè)做法更好一些
老師,有一筆專項(xiàng)應(yīng)付款20萬,那么采購材料時(shí) (1)借:原材料 貸銀行存款 領(lǐng)用時(shí):借:專項(xiàng)應(yīng)付款-材料 貸:原材料 (2)借專項(xiàng)應(yīng)付款-材料 貸:銀行存款 老師哪個(gè)做法更好一些
老師,專項(xiàng)資金未收到,項(xiàng)目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應(yīng)付賬款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目—材料費(fèi)專項(xiàng) 收到專項(xiàng)資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤分配等,那賬上是不能確認(rèn)長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個(gè)軟件里面。如果要登錄一個(gè)以前從來沒有登錄過的,新的賬號(hào),我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個(gè)以前已有的賬號(hào),進(jìn)去以后再添加新賬號(hào)?
想咨詢一個(gè)問題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時(shí)候有利潤,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實(shí)收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個(gè)料工費(fèi)共計(jì)10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個(gè),西紅柿箱子蓋子20000個(gè),然后西蘭花箱子30000個(gè),怎么能分別算出他們的成本單價(jià)呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項(xiàng)稅的一級(jí)科目用什么比較好
我實(shí)際工作中,都做成借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢
把思路理一下: 1. 財(cái)政撥的專項(xiàng)款, 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
2. 用于支付設(shè)備或材料款時(shí), 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸銀行存款
你好!你具體業(yè)務(wù)分錄是怎么做的呢
收到時(shí),借,銀行存款,貸,專項(xiàng)應(yīng)付款,借,專項(xiàng)應(yīng)付款,貸,營業(yè)外收入,使用時(shí),借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應(yīng)收款
那就做調(diào)整分錄: 借營業(yè)外收入 貸在建工程
現(xiàn)在財(cái)政要來驗(yàn)收項(xiàng)目,專項(xiàng)應(yīng)付款該怎么體現(xiàn)出來呢
專項(xiàng)應(yīng)付款科目余額=貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額=貸方余額