你好! 對應(yīng)的是應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅。(是所得稅費(fèi)用的一部分)
老師,你好,我想問一下,這里面的利潤總額×所得稅稅率得出來的是所得稅費(fèi)用嗎?
你好,請問月報(bào)表和年度報(bào)表中的所得稅費(fèi)用的數(shù)據(jù)都是利潤總額乘以所得稅稅率得來的嗎
本期金額 利潤總額 8044.11 所得稅費(fèi)用 2648.3 本年累計(jì)金額 利潤總額 927810.37 所得稅費(fèi)用 25642.46 請問這里的所得稅費(fèi)用怎么算出來的?
我想問下2023年利潤表中,所得稅費(fèi)用是不是不是簡單的,利用總額乘以所得稅稅率?
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項(xiàng)目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報(bào)個稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時,就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
老師,這一題的所得稅費(fèi)用和上一題的所得稅費(fèi)用是一樣嗎
我以前記得筆記上寫所得稅費(fèi)用等于利潤總額×25%是對的嗎?
是的,處理思路是一樣的
第一題,它要算所得稅費(fèi)用的話,為什么不直接把3000×25%+80-160?而是把應(yīng)納稅所得額3200×25%+80-160呢?
那個利潤總額3000是稅前會計(jì)利潤吧!它不能直接×25%,得出來的不是應(yīng)交所得稅
借所得稅費(fèi)用720(A) 遞延所得稅資產(chǎn)160 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅800 遞延所得稅負(fù)債80
這個800也是拿3200(應(yīng)納稅所得額)算的啊
是的,你的理解很對
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
老師,這里面享受現(xiàn)金折扣10萬元,為什么是減少財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元,而不是增加啊
比如 借應(yīng)付賬款100 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用10(少付錢) 銀行存款90
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝