你好! 對應的是應交稅費…應交企業(yè)所得稅。(是所得稅費用的一部分)
老師,你好,我想問一下,這里面的利潤總額×所得稅稅率得出來的是所得稅費用嗎?
你好,請問月報表和年度報表中的所得稅費用的數(shù)據(jù)都是利潤總額乘以所得稅稅率得來的嗎
本期金額 利潤總額 8044.11 所得稅費用 2648.3 本年累計金額 利潤總額 927810.37 所得稅費用 25642.46 請問這里的所得稅費用怎么算出來的?
我想問下2023年利潤表中,所得稅費用是不是不是簡單的,利用總額乘以所得稅稅率?
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開3%個點的水表發(fā)票改為開13%,補22至25年的水表發(fā)票10%個點,憑證該怎么出呢?之前進項發(fā)票從沒抵扣過,現(xiàn)在怎么補抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導致應收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
老師,請問一下我之前都沒計提社保,現(xiàn)在計提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費是當月申報就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計提呀?
老師,報企業(yè)所得稅時,有一個職工薪酬,我們企業(yè)就有一個人了,這人工資做到管理費用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來的,那這個怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個季度暫估了成本費用19萬,這個季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用貸:應付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計入其他還是購買商品呢
在實操的時候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報印花稅的時候,必須要按照合同總金額為計稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎
老師,這一題的所得稅費用和上一題的所得稅費用是一樣嗎
我以前記得筆記上寫所得稅費用等于利潤總額×25%是對的嗎?
是的,處理思路是一樣的
第一題,它要算所得稅費用的話,為什么不直接把3000×25%+80-160?而是把應納稅所得額3200×25%+80-160呢?
那個利潤總額3000是稅前會計利潤吧!它不能直接×25%,得出來的不是應交所得稅
借所得稅費用720(A) 遞延所得稅資產(chǎn)160 貸應交稅費…應交企業(yè)所得稅800 遞延所得稅負債80
這個800也是拿3200(應納稅所得額)算的啊
是的,你的理解很對
謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
老師,這里面享受現(xiàn)金折扣10萬元,為什么是減少財務(wù)費用10萬元,而不是增加啊
比如 借應付賬款100 貸財務(wù)費用10(少付錢) 銀行存款90
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝