不含稅320是嗎 13%的稅率嗎
老師320萬的銷售額開票,要抵扣多少進項啊,3%的稅負,我們是外賬,老師我不會算
老師我開了280000萬的銷售額,稅負是2.5%,我需要拿多少抵扣票回來?怎么計算公式
老師,你幫我算一下,本月不含稅銷項金額是1668298.31 銷項稅額是214869.38 稅負需要控制到0.01 我的進賬稅額一共有268849.59 那么我需要抵扣的進賬稅額是多少?我還可以開多少銷項金額?
老師好 我們公司的稅負率要求是3% 進項發(fā)票還不夠抵的 怎么算進項發(fā)票還需要多少?
老師,是不是銷項稅額-不含稅銷售額×稅負=進項稅額??你算算40萬含稅,稅負3%,稅率13,需要多少進項??
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進項發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當月報稅的時候可以認證當月進項票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務公司給對方開勞務發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務公司提供的付款申請,付款申請服務費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應商備案單證應該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
含稅320萬 13%的稅率
還有我要怎么控制成本工資,工資可以調節(jié)
(302/1.13*13%進項)/320/1.13=3% 求進項就可以的 你們公戶支付的工資嗎
工資一共還沒發(fā),就是計提了,一個月工資11w左右
你是要提高成本的嗎
買的廠里用的橡膠管是計入制造費用嗎?我們是造船的,上面302是什么意思
不知道,我不是很懂
可以的 302是膠水的吧 那你的工資是什么情況你可以計提 每月發(fā)工資次月申報個稅就可以
膠水?沒懂
你好,302,應該改成320,打錯了。
工資從帳上能發(fā)多少就發(fā)多
320是我們開的票
括號里面是進項稅嗎?還是*進項
剛才的公式302改成320 工資這塊你要調整成本不好做 現(xiàn)在申報個稅職工都能看到 多給申報了容易被投訴
沒有多給,工資不高
我求的怎么是0.29,我想知道抵扣多少進項
那你按實際來就可以的。
l老師 我求的怎么是0.29,我想知道抵扣多少進項
你好 (36.81-進項)=8.5 進項=36.81-8.5 這個的
這個怎么算的,老師我沒看懂
320/1.13*13% 這個等于36.81 320/1.13這個等于283.19 36.81-進項=283.19*3%
也就是開320萬的含稅銷售,要認證283100的進項稅額是嗎
稅額是這些的 看發(fā)票的稅額就行
老師我們在網(wǎng)上買的辦公品,他們給開了兩張不同省份的普票,日期相差10幾天,票的內容一樣的,可以都入費用嗎
總共這么多稅額,我抵扣跟這差不多就行是嗎
同一個企業(yè)開的嗎