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老師,我們公司有一筆預(yù)付款,18年已經(jīng)回發(fā)票了,但是并未記到費(fèi)用里,現(xiàn)在要調(diào)整預(yù)付款的話,怎么調(diào)整一下,會計(jì)分錄怎么做

2020-08-26 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-26 11:41

借利潤分配貸預(yù)付賬款

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快賬用戶5279 追問 2020-08-26 11:42

不用做到本期的費(fèi)用了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-26 11:43

你好 做到本期也可以 匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶5279 追問 2020-08-26 11:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-26 11:52

不用客氣的 應(yīng)該的

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借利潤分配貸預(yù)付賬款
2020-08-26
你好? 要調(diào)整的是2018年的匯算清繳 需要去稅務(wù)局更正申報(bào)?
2021-07-20
你好,同學(xué)。財(cái)務(wù) 會計(jì) 借,應(yīng)付款項(xiàng) 貸,銀行存款 預(yù)算會計(jì) 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
2021-01-01
您好,借:成本貸:預(yù)付賬款 因?yàn)槟姆?wù)費(fèi)已經(jīng)付款,只是沒來發(fā)票,實(shí)質(zhì)大于形式的原則,是需要入成本的
2021-07-20
你好 會計(jì)18年有做到成本費(fèi)用中嗎? 要是做了的話當(dāng)年匯算清繳有調(diào)整嗎?
2021-07-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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