?你好? ? 借 其他應收款貸預付賬款。 摘要寫 調整某憑證號? 處理即可 。? ?是的? ?
應付賬款里的市南區(qū)庭鈺信息咨詢部,期初余額不是350532,應該0; 2019年付過一筆36370元,當時應該是記在其他應付款里了,你把36370元調出來沖抵應付賬款; 另一個是李滄區(qū)彩智娜企業(yè)信息咨詢服務部的,2019年付過89950元,當時也是記在其他應付款里了,你從其他應付款調出來沖抵應付賬款 老師您好麻煩看一下應該怎么編制分錄調整?
跨年的分錄寫錯了,需要調整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款。我在2018年1月紅沖調整這筆分錄 應付賬款改成其他應付款。怎么做調整的分錄
老師,我想問一下,這是我19年12月的一筆賬,分錄寫的暫估原材料和應付賬款,已結轉成本,但實際卻記入了勞務成本和其他應付款中 今年已收到票,有重復寫了原材料和應付賬款 請問19年這筆賬,我該怎么調整?
2019年有一筆分錄原本應該是計入預付賬款的但是記錯了,記到其他應收款了,現(xiàn)在2020年12月想調整過來應該怎么寫分錄?2019-2020這筆預付賬款有退回部分,因為記在其他應付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
問題:2020年4月記賬,當時會計看到銀行回單直接記賬了。 去年4月記賬支付時:借其他應付款-XX張 55659 貸銀行存款 退回時:借銀行存款 貸應付賬款-暫估入賬 實際情況,銀行網(wǎng)銀轉賬單筆大于5萬,支付55659元,銀行直接退回了55659元。 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)以上去年二筆分錄做錯了,應該如何調整呢。 正確分錄是?
當月發(fā)生的費用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個稅手續(xù)費返還,應繳增值稅稅額怎么計算?
個稅手續(xù)費返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計算?
合同取得成本為什么不計入當期損益
盈利能力的理論基礎有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉讓股權,凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價轉,是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務發(fā)票~這種可以直接報銷入賬嗎?發(fā)票是預存款發(fā)票?這種和預付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結轉成本按照銷售收入的多少結轉
老師我家賣了一臺設備,有型號18萬監(jiān)測費2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個單位數(shù)量,單價那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時,需要注意什么?需要調增嗎?