只要是對方公司的公戶銀行,哪個賬戶都是可以的。
我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉(zhuǎn)錢到我們的對公賬戶 其中我們與他們簽訂了協(xié)議之內(nèi)的 等后面我們有錢了 把之前的協(xié)議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現(xiàn)在他們公司用另外一個銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們的公司的錢 這個錢 要我們在15天之內(nèi)歸還給他們 請問老師 歸還的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)他們哪個賬戶?
老師,我們有個合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款,也可以轉(zhuǎn)股權(quán),如果這些都沒有的話,到期我們就要歸還這筆錢給他們?,F(xiàn)在他們每個月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西,要轉(zhuǎn)預(yù)收,我可以直接轉(zhuǎn)嗎?
我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,做奶粉批發(fā),下游都是各個孕嬰門店,上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺,門店要貨得把錢付給我們公司,我們再轉(zhuǎn)給成都中億幫他們訂,貨是發(fā)給他們的,不經(jīng)過我們倉庫,(除了我們商貿(mào)自己訂的貨) 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶,我們打過去的錢都在上面有顯示,那些錢叫做上賬,下游門店通過我們向成都中億訂的貨,但是個別的東西沒貨,他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了(也就是我們在他們公司的電子賬戶),我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上,可以抵后面拿貨的應(yīng)收款,請問一下,這個上賬費在T3上該怎么做分錄?
我們公司的法人之前以借款的形式給公司轉(zhuǎn)賬了 這個錢后面是要還給他的 我做的是其他應(yīng)付款 現(xiàn)在另外一家公司的錢需要走我們的公帳過一下 錢是轉(zhuǎn)到我們公帳的 然后我們又轉(zhuǎn)給我們的法人了(注:這個錢后面是要原封不動的還回去的)相當于這幾筆款都是轉(zhuǎn)給我們法人的 而且卡號都是一個 那這次這筆款我掛哪個科目好一點 為了不混淆的情況下
老師,請問一下,別的公司欠我們的錢,他們不會在給我們了,有48萬,我是否可以把其他應(yīng)收款48萬,轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出-壞賬科目中,憑證后面附我們給他要錢的微信聊天記錄。
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務(wù)費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
資產(chǎn)負債表期末余額小于年初余額,是虧損嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務(wù)費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
個體戶的工商年報中的資金數(shù)額就是注冊資本嗎?
剛專管員通知小規(guī)模升一般,請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完,我這邊申請本期是不是5月報表6月報才按一般申報,7月報4月小規(guī)模和6月一般,然后選擇次月是不是就是6月認定一般,7月報4-5月小規(guī)模,6月一般呢?申請當期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
老師,我司是一般納稅人收到稅控盤服務(wù)發(fā)票開專票,抵扣進項稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價稅合計的金額抵扣
APP退稅一直在審核中正常嗎?
他們公司是國企單位 屬于供應(yīng)鏈性質(zhì) 就是投資其他公司 然后再從中得到一定的收益 之前他們轉(zhuǎn)我們寫的摘要是貨款 這次用另外的賬戶轉(zhuǎn)的 上面什么都沒寫 銀行回單上面是跨行 我們這邊轉(zhuǎn)他們寫的是還款 但是賬戶轉(zhuǎn)錯了 這個沒影響嗎?
轉(zhuǎn)到之前的賬戶了
其實這個你可以跟對方商量,看對方哪個賬戶比較合適,具體哪個賬戶對你們沒什么影響。
如果對方?jīng)]影響的話 那之后我們還他們的錢 該轉(zhuǎn)哪個賬戶呢?這筆錢 該怎么做賬呢? 之前他們轉(zhuǎn)我們的貨款 我做的是預(yù)收賬款?
只要是對方的公戶,哪個賬戶都可以。 之前做了預(yù)收賬款,現(xiàn)在還回去,做相反的分錄。借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
這筆款是8月份才轉(zhuǎn)的 還沒來得及做賬 需不需要重新另起分錄 這樣好區(qū)分
之前你收到錢做的分錄,現(xiàn)在還錢就做個相反的分錄。這樣這一筆錢和賬才算清了。
哦 你的意思是 這次的錢不管是不是換了銀行賬戶轉(zhuǎn)我們 我們這邊都做跟之前一樣的分錄 因為都是一家公司 銀行賬號是沒有影響的 是嗎? 如果是 是不是該做這樣的分錄 這個月1號收到錢 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 這個月3號歸還他們一部分 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
同學(xué)你好,你的理解沒有錯的
老師 我們公司轉(zhuǎn)出去的管理咨詢服務(wù)費 做哪個科目合適一點 因為費用比較大 5-6萬 這樣子
一般咨詢費,可以做管理費用。
實際上是無票的開支 是因為我們公司很多無票支出 所以就以其他人的名義注冊了另一家公司 那家公司的經(jīng)營范圍是咨詢服務(wù)類的 所以 我們轉(zhuǎn)的這個錢才寫的咨詢服務(wù)費 但是金額這么大 做管理費用可以嗎?
這個咨詢不是你們的成本,不對應(yīng)收入項目,就是管理費用。
好的 謝謝老師
不客氣,祝您工作愉快!