您好,可以轉(zhuǎn)。合同中明確款項來源。
我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉(zhuǎn)錢到我們的對公賬戶 其中我們與他們簽訂了協(xié)議之內(nèi)的 等后面我們有錢了 把之前的協(xié)議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現(xiàn)在他們公司用另外一個銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們的公司的錢 這個錢 要我們在15天之內(nèi)歸還給他們 請問老師 歸還的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)他們哪個賬戶?
老師,我們有個合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款,也可以轉(zhuǎn)股權(quán),如果這些都沒有的話,到期我們就要歸還這筆錢給他們?,F(xiàn)在他們每個月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西,要轉(zhuǎn)預(yù)收,我可以直接轉(zhuǎn)嗎?
老師你好 1.之前有一筆應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在錢付不出來,我們公司找到其下屬公司支付,下屬公司讓我們跟他簽了一份假合同,讓我們給他開一份發(fā)票,錢給后就作廢發(fā)票,這筆錢用來抵之前的應(yīng)收賬款,這樣可以嗎
老師你好 1.之前有一筆應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在錢付不出來,我們公司找到其下屬公司支付,下屬公司讓我們跟他簽了一份假合同,讓我們給他開一份發(fā)票,錢給后就作廢發(fā)票,這筆錢用來抵之前的應(yīng)收賬款,這樣可以嗎
我們公司的法人之前以借款的形式給公司轉(zhuǎn)賬了 這個錢后面是要還給他的 我做的是其他應(yīng)付款 現(xiàn)在另外一家公司的錢需要走我們的公帳過一下 錢是轉(zhuǎn)到我們公帳的 然后我們又轉(zhuǎn)給我們的法人了(注:這個錢后面是要原封不動的還回去的)相當(dāng)于這幾筆款都是轉(zhuǎn)給我們法人的 而且卡號都是一個 那這次這筆款我掛哪個科目好一點 為了不混淆的情況下
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報?。?/p>
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
就是要在合同中說明預(yù)收是從那筆錢來的是嗎
如果合同上面沒注明,但是之前有簽訂協(xié)議說可以轉(zhuǎn)的可以嗎
您好,也可以,不過您從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入預(yù)收的這筆憑證后付這兩份協(xié)議為好
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作順利呢