您好,可以轉(zhuǎn)。合同中明確款項來源。
我們公司正處于發(fā)展中 公司沒有錢 我們隔壁公司就以貨款的形式轉(zhuǎn)錢到我們的對公賬戶 其中我們與他們簽訂了協(xié)議之內(nèi)的 等后面我們有錢了 把之前的協(xié)議作廢 把錢再還他們 并支付他們一定的利息 現(xiàn)在他們公司用另外一個銀行賬戶轉(zhuǎn)給我們的公司的錢 這個錢 要我們在15天之內(nèi)歸還給他們 請問老師 歸還的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)他們哪個賬戶?
老師,我們有個合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款,也可以轉(zhuǎn)股權(quán),如果這些都沒有的話,到期我們就要歸還這筆錢給他們?,F(xiàn)在他們每個月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西,要轉(zhuǎn)預(yù)收,我可以直接轉(zhuǎn)嗎?
老師你好 1.之前有一筆應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在錢付不出來,我們公司找到其下屬公司支付,下屬公司讓我們跟他簽了一份假合同,讓我們給他開一份發(fā)票,錢給后就作廢發(fā)票,這筆錢用來抵之前的應(yīng)收賬款,這樣可以嗎
老師你好 1.之前有一筆應(yīng)收賬款,但是現(xiàn)在錢付不出來,我們公司找到其下屬公司支付,下屬公司讓我們跟他簽了一份假合同,讓我們給他開一份發(fā)票,錢給后就作廢發(fā)票,這筆錢用來抵之前的應(yīng)收賬款,這樣可以嗎
我們公司的法人之前以借款的形式給公司轉(zhuǎn)賬了 這個錢后面是要還給他的 我做的是其他應(yīng)付款 現(xiàn)在另外一家公司的錢需要走我們的公帳過一下 錢是轉(zhuǎn)到我們公帳的 然后我們又轉(zhuǎn)給我們的法人了(注:這個錢后面是要原封不動的還回去的)相當(dāng)于這幾筆款都是轉(zhuǎn)給我們法人的 而且卡號都是一個 那這次這筆款我掛哪個科目好一點 為了不混淆的情況下
老師,麻煩問一下,編制現(xiàn)金流量表是只看庫存現(xiàn)金呢!還是銀行存款和庫存現(xiàn)金一起看
前提是真實業(yè)務(wù)發(fā)生,如果一個公司先開票給A公司,后面因為結(jié)算主體變更,需把A公司的票分很多次退票重開給B、C、D公司,這種情況會存在啥稅務(wù)風(fēng)險嗎
檢測公司,有些款不開票收款收到私人卡上,需要離職嗎?
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在6月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在本月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎?有滯納金嗎
出差涉及到餐費(fèi),住宿可以抵扣嗎?
有哪位老師從事過珠寶行業(yè)的
老師好,支付一年房租100萬,當(dāng)場就開具100萬發(fā)票了,這個怎么入賬。
老師,請問一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計件(底薪3500每個月提成超過3500按照實際算,沒有超過3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
就是要在合同中說明預(yù)收是從那筆錢來的是嗎
如果合同上面沒注明,但是之前有簽訂協(xié)議說可以轉(zhuǎn)的可以嗎
您好,也可以,不過您從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入預(yù)收的這筆憑證后付這兩份協(xié)議為好
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作順利呢