您好,您可以用發(fā)票復(fù)印件做賬和抵扣都可以
老師,2019年年底認(rèn)證的一張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),都弄丟了,怎么處理?當(dāng)時只有稅額抵扣了,費(fèi)用并未入賬
請問考試,專票的抵扣和入賬是有聯(lián)系的嗎。 是這樣的,我弄丟了一張抵扣聯(lián)960金額,入賬的時候借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和差旅費(fèi),貸銀行存款?,F(xiàn)在我要拿這個抵扣聯(lián)去認(rèn)證,但是抵扣聯(lián)丟了,我可不可以自己再去開一個相同金額和稅額的專票,直接用這個抵扣聯(lián)代替那個丟了的抵扣聯(lián)去抵扣呀。。
請問老師,2020年4月份的一家應(yīng)收賬款,發(fā)票開來了,但是當(dāng)時沒有入賬,掛帳應(yīng)收款,現(xiàn)在查明發(fā)票記賬聯(lián)丟了,只有抵扣聯(lián),現(xiàn)在會計(jì)分錄該怎么做?用抵扣聯(lián)復(fù)印件做賬可以吧?
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣:未抵扣抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都到了發(fā)票聯(lián)入賬了,那么下次進(jìn)項(xiàng)抵扣,要不要做賬,還是可以先認(rèn)證做留底,還是等下次認(rèn)證抵扣,賬務(wù)怎么處理。 只有抵扣聯(lián)到了,發(fā)票聯(lián)未到,不過抵扣聯(lián)需要先抵扣,等發(fā)票聯(lián)到了入賬,賬務(wù)怎么處理。
老師 專票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨(dú)裝訂,有個疑問。當(dāng)月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認(rèn)證,待認(rèn)證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實(shí)務(wù)中正確裝訂處理。是不是借庫存 待認(rèn)證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個月認(rèn)證當(dāng)月裝?還是,待認(rèn)證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當(dāng)月。
老師,請問一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計(jì)件(底薪3500每個月提成超過3500按照實(shí)際算,沒有超過3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
老師我們賣圖書的,電商。庫存周轉(zhuǎn)率怎么算。還有什么周轉(zhuǎn)率。算周轉(zhuǎn)率有什么作用呢。
老師麻煩問一下我們單位有時候會雇傭2個臨時工(一年有1-2次),一位是退休的,一位是在別的單位繳的社保,那我給他們報工資繳個稅可以嗎
求利潤表中管理費(fèi)用的計(jì)算公式。
第六題,為什么固定制造費(fèi)用不計(jì)入產(chǎn)品成本,它不是專屬成本嗎?
產(chǎn)成品10萬出庫了5萬,在庫有5萬,該怎樣記賬? 借主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸庫存商品5萬,在庫的5萬,怎樣呈現(xiàn)出來?是不是自動歸集到資產(chǎn)負(fù)債表里面了?
新接的小公司,給了一個公積金賬戶,說把公積金繳了,公積金是不在公積金管理中心繳納
信用卡轉(zhuǎn)公司戶可以嗎?是借款
研發(fā)加計(jì)扣除明細(xì)表中年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)是填賬上研發(fā)費(fèi)用合計(jì)數(shù)嗎?
老師,就是找不到票,也沒有來報銷。年底認(rèn)證了 圖片也不知道哪里能拍到
您好,您找銷售方給您發(fā)票復(fù)印件,您做賬抵扣就可以