紅沖就可以的 多計(jì)提的紅沖
社保局從2月開(kāi)始免小微企業(yè)單位的養(yǎng)老,失業(yè),工商保險(xiǎn)。但是我司從2月到7月都是正常計(jì)提,正常繳納了。多繳的費(fèi)用,抵扣后面?zhèn)€人部分的養(yǎng)老失業(yè)工傷保險(xiǎn)。從8月開(kāi)始享受該政策。 請(qǐng)問(wèn),我以前集體的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)要怎么做調(diào)整?以前多繳的費(fèi)用抵扣個(gè)人部分,怎么做分錄?
老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來(lái)有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒(méi)有給直接退回來(lái),而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因?yàn)樯绫Y~戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒(méi)了單位部分多交的錢。因?yàn)閭€(gè)人正??凵绫YM(fèi)用,需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問(wèn)問(wèn)分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
老師您好,建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理?養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份,工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月,單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是,代辦說(shuō)不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅, 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢? 一開(kāi)始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi),在9月份,我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。
尊敬的繳費(fèi)人: 您好!經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門同意,我省2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例繼續(xù)按照14%執(zhí)行,2022社保年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下限繼續(xù)執(zhí)行2021社保年度繳費(fèi)基數(shù)下限標(biāo)準(zhǔn)。從2022年9月起,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)按照14%的比例征收;2022年1月-8月用人單位已繳納的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)中超出14%的部分,將在9月30日前由稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算差額、分批推送社保部門退回,無(wú)需企業(yè)申請(qǐng),請(qǐng)耐心等候。原則上費(fèi)款退回至原繳費(fèi)賬戶,繳費(fèi)賬戶信息缺失的,稅務(wù)機(jī)關(guān)將主動(dòng)聯(lián)系企業(yè)獲取。 我們收到了這一筆錢應(yīng)該怎么做賬
保定市博新商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業(yè)務(wù)情況如下:2021年1月,公司銷售部門繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)2920.35元,其中單位承擔(dān)部分1946.91元,個(gè)人部分973.44元,繳納失業(yè)保險(xiǎn)121.72元,其中單位承擔(dān)部分85.20元,個(gè)人部分36.52元,繳納工傷保險(xiǎn)144元。購(gòu)進(jìn)商品并取得增值稅專用發(fā)票,金額131000元,進(jìn)項(xiàng)稅額17030元,款項(xiàng)已于上月支付。購(gòu)進(jìn)銷售用包裝紙箱并取得增值稅專用發(fā)票金額4664.07元,進(jìn)項(xiàng)稅額606.33元,貨款通過(guò)銀行支付。支付廣告費(fèi)370元,取得增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)金支付。收到小規(guī)模公司開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票2785元,進(jìn)項(xiàng)稅額27.85元。報(bào)銷銷售人員出差取得的火車票650元。1月開(kāi)出專用發(fā)票180000元,普票5500元,未開(kāi)票收入為7900元(均為不含增值稅金額)1、請(qǐng)寫出社保計(jì)提和繳納的分錄請(qǐng)寫出購(gòu)進(jìn)商品、包裝紙箱、支付廣告費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄2、計(jì)算火車票可以抵扣的增值稅3、假定博新公司的增值稅稅負(fù)為1.15%,按稅負(fù)計(jì)算該公司1月需要繳納4、的增值稅5、
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問(wèn)一下我們到位買財(cái)務(wù)軟件合同5萬(wàn)開(kāi)票也是五萬(wàn)、付錢也是五萬(wàn)。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開(kāi)票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個(gè)賬戶,一個(gè)基本戶,一個(gè)一般戶,基本的戶的走款都有開(kāi)票的,一般戶得走款都沒(méi)有開(kāi)票,老板說(shuō)一般戶得走款不做賬,這個(gè)說(shuō)不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做?,后面實(shí)際發(fā)的時(shí)候計(jì)提和個(gè)稅分別怎么處理?謝謝
公司沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但是發(fā)工資的情況下,做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
多提的紅沖了。 那我之前多繳的費(fèi)用,抵扣我這個(gè)月代扣代繳的個(gè)人部分,怎么寫分錄呢?
只計(jì)提就可以 不繳納 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬