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當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊

2025-09-10 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-10 18:35

借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 次年發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤, 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。

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快賬用戶5924 追問 2025-09-10 18:37

那進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證后只能留下年做抵扣用了是嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-10 18:39

對的,是的,你只能是收到發(fā)票的當(dāng)月或者以后月份抵扣。

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快賬用戶5924 追問 2025-09-10 18:40

謝謝你啊

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齊紅老師 解答 2025-09-10 18:40

不用客氣,工作愉快。

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借庫存商品, 貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。 次年發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤, 借庫存商品,貸應(yīng)付賬款或者銀行存款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
2025-09-10
你好,你做庫存商品入庫就可以。
2020-09-22
同學(xué)你好,收到產(chǎn)品時(shí),暫估入庫處理。借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,收到發(fā)票后,再做,借:庫存商品等科目,貸:銀行存款等科目。同時(shí),借:庫存商品等科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。
2023-02-20
當(dāng)月借庫存商品貸,銀行存款, 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng), 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-02-24
你好,請問做賬的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)的成本要重新入嗎?如果不需要重新入,紅沖和開具正數(shù)的發(fā)票,可以手動(dòng)做憑證,一正一負(fù)沖銷了,營業(yè)收入相當(dāng)于0
2025-02-13
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