您好,這是正常的操作啊

老師,我們給對(duì)方付款,對(duì)方給我們開票但不要我們打?qū)~戶付款,要對(duì)他的私人賬號(hào)打款,這樣可以嗎
我們購(gòu)買了一批辦公用品,對(duì)方給開發(fā)票了,但是要求我們付款付到對(duì)方私戶,可以這樣操作嗎?
就是我們購(gòu)買了一批酒,對(duì)方給我們開發(fā)票,但是要求我們轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)私戶,這對(duì)我們有什么影響?
老師,對(duì)方用私人賬戶轉(zhuǎn)貨款到我司對(duì)公賬戶,要求我們開公司的抬頭發(fā)票給對(duì)方,這樣子操作可以嗎
你好,老師,想問一下,如果對(duì)方欠我方是對(duì)公的,但因一些原因公戶不能用,對(duì)方用私人戶轉(zhuǎn)給我們私人戶,就當(dāng)給現(xiàn)金我們。如果是這樣,對(duì)方要求我們出付款說明,說付到的私人戶就是相當(dāng)于付給對(duì)公的這筆款了,那這樣,我們出付款說明,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,即征即退收入如果是可以劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,把進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)了之后,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接計(jì)入即征即退的進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,你好!第三季度企業(yè)所得稅職工薪酬這塊。我想問下。我10月申報(bào)9月個(gè)稅總收入是31500元,但是在應(yīng)付職工薪酬借方金額是28000,差3500是10月工資。這樣的話,按照28000元計(jì)入所得稅已付薪酬有沒有風(fēng)險(xiǎn)
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,第一次核定了稅種建筑合同印花稅,請(qǐng)問:印花稅信息采集時(shí),有一項(xiàng)必填項(xiàng)“應(yīng)稅憑證名稱"和“應(yīng)稅憑證數(shù)量"應(yīng)該是怎么填?
賬務(wù)處理打?qū)吹氖前l(fā)票業(yè)務(wù)里開的專票,這樣做對(duì)么
無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個(gè)公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
你好!請(qǐng)問一下,現(xiàn)在新填報(bào)的 職工薪酬數(shù)據(jù),是為了比對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不? 怎樣核算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最為優(yōu)勢(shì)
老師,納稅信用登記證明在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面,哪里可以查詢
那個(gè)社保我已經(jīng)在社??蛻舳颂峤簧陥?bào) 怎么取消呀
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?


老師 一般付款不是公對(duì)公嗎?我們公戶轉(zhuǎn)給對(duì)方私戶可以?而且還開了發(fā)票
您好,看錯(cuò)了,原來是私戶,那就是不可以這樣,要公對(duì)公的。
那哪種情況下可以給對(duì)方私戶轉(zhuǎn)賬呢?
您好,什么情況都不可以的。就是實(shí)操中那種不開票的就會(huì)有企業(yè)這樣做
嗯 老師我怎么記得有些特殊規(guī)定來著 像比如付給農(nóng)戶購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品這些是不是可以來著?
您好,這個(gè)人家是沒有公戶啊,他們是免稅的啊
嗯呢 那像支付給他們貨款就可以轉(zhuǎn)給私人卡是吧?
您好,支付給這些農(nóng)戶的是可以的