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老師你好,到新公司,之前會計沒有計提2018年至今的固定資產(chǎn)折舊,我從現(xiàn)在開始計提的話應該怎么操作?

2020-08-24 18:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-24 18:27

你好 借以前年度損益調整貸累計折舊 借未分配利潤貸 以前年度損益調整 這個金額就是18年購進的次月-19.12月的金額 累計金額一起來做這筆 。 20.1-20.8月 就累計做一筆到8月 借管理費用等貸累計折舊

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快賬用戶4912 追問 2020-08-24 18:28

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-24 18:30

沒事的 希望能幫到你

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你好 借以前年度損益調整貸累計折舊 借未分配利潤貸 以前年度損益調整 這個金額就是18年購進的次月-19.12月的金額 累計金額一起來做這筆 。 20.1-20.8月 就累計做一筆到8月 借管理費用等貸累計折舊
2020-08-24
你好 借以前年度損益調整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-10-30
你好 原則上需要補計提以前年度的折舊 借”利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊
2020-09-14
借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:累計折舊借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
2022-11-21
你好 固定資產(chǎn)明細沒有嗎 明細賬
2023-12-27
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