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建筑勞務(wù)公司,確認(rèn)收入是按工程完工進(jìn)度確認(rèn)收入?那要是有完工的工程,對(duì)方不打錢過(guò)來(lái),就沒(méi)有開(kāi)票出去,如果確認(rèn)未開(kāi)票收入,需要交稅嗎??后面對(duì)方打錢過(guò)來(lái),又開(kāi)票出去了,還需交稅嗎?

2020-08-21 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 18:04

你好,一般是按照完工程度的,按照完工程度就是相當(dāng)于未開(kāi)票收入,要交稅的,后期開(kāi)票收款的話就先紅沖之前的然后按照發(fā)票重新做

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-21 18:07

沒(méi)處理過(guò)!不知道怎么紅沖???

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-21 18:07

不用雙重交增值稅吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 18:15

不用的,交一次就行了 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-21 20:52

里面沒(méi)有未開(kāi)票收入分錄

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-21 20:52

就是對(duì)方?jīng)]有及時(shí)支付進(jìn)度工程款,付款,我這邊也沒(méi)開(kāi)發(fā)票

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-21 20:53

后面對(duì)方付款再開(kāi)票紅沖怎么寫

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齊紅老師 解答 2020-08-22 00:28

未開(kāi)票收入和開(kāi)票的一樣,付出去的沒(méi)發(fā)票可以掛其他應(yīng)收款,借其他應(yīng)收款貸銀行存款

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-22 08:07

不是這樣子!是我的賬上掛著100多萬(wàn)勞務(wù)成本未結(jié)轉(zhuǎn)成本!因?yàn)榘垂こ掏旯みM(jìn)度的話,我有收入未開(kāi)票也未確認(rèn),但是未開(kāi)票出去,也沒(méi)收到對(duì)方勞務(wù)款!

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-22 08:08

就是工程已完工,工人工資已發(fā),對(duì)方不給錢,我也未開(kāi)發(fā)票出去

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-22 08:09

這個(gè)未開(kāi)票收入怎么做?沒(méi)處理過(guò)

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齊紅老師 解答 2020-08-22 09:32

掛應(yīng)收賬款就可以了 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 這樣的

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-22 09:34

那后面對(duì)方又打款過(guò)來(lái),我這邊開(kāi)票出去

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-22 09:34

又怎么處理?

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快賬用戶9460 追問(wèn) 2020-08-22 09:34

因?yàn)橹拔撮_(kāi)票確認(rèn)收入了

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齊紅老師 解答 2020-08-22 09:59

之前的未開(kāi)票收入紅沖,然后 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)

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你好,一般是按照完工程度的,按照完工程度就是相當(dāng)于未開(kāi)票收入,要交稅的,后期開(kāi)票收款的話就先紅沖之前的然后按照發(fā)票重新做
2020-08-21
你好 打款進(jìn)來(lái)先計(jì)入預(yù)收賬款科目 結(jié)算了再確認(rèn)工程結(jié)算科目!?
2021-05-27
同學(xué)你好 1.借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 2.填寫在收入欄就行了,如果不確認(rèn)收入就不填寫這個(gè)申報(bào)表也不結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-05-10
您好!是的。其實(shí)嚴(yán)格來(lái)說(shuō),就應(yīng)該按進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入并交稅
2022-04-08
你好,你之前做了收入,后期開(kāi)了發(fā)票,紅沖之前的無(wú)票收入再做發(fā)票的就行。
2024-08-27
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