您好,企業(yè)所得稅有自己的納稅義務(wù)時點(diǎn)規(guī)定,企業(yè)所得稅收入與是否能夠收款無關(guān),這個可能是稅會差異。
完工百分比法計算方法 《建造合同》準(zhǔn)則規(guī)定:“在資產(chǎn)負(fù)債表日,建造合同的結(jié)果能夠可靠估計的,應(yīng)根據(jù)完工百分比法確認(rèn)合同收入和合同費(fèi)用。完工百分比法,是根據(jù)合同完工進(jìn)度確認(rèn)收入與費(fèi)用的方法”。在會計實(shí)務(wù)中,往往按累計實(shí)際發(fā)生的成本占預(yù)計總成本的比例確定完工百分比。 二、建筑施工企業(yè)完工百分比法在實(shí)務(wù)中存在的問題 (1)施工企業(yè)工程核算制度不完善 建筑工程項(xiàng)目往往歷時長,過程復(fù)雜,涉及的經(jīng)濟(jì)往來單位多,再加上工程項(xiàng)目范圍廣,沒有完善的工程核算制度,無法準(zhǔn)確計算項(xiàng)目的實(shí)際成本和預(yù)計總成本。合同總成本難以準(zhǔn)確預(yù)計,總成本受市場原材料和勞動力價格的影響較大,使項(xiàng)目毛利率波動較大。預(yù)計總成本的調(diào)整隨意性較大且有的不能提供合理的相關(guān)資料。 我們是建筑企業(yè),如果按照成本百分比法,我們成本在實(shí)際工作中也不好操作呀!我們財務(wù)部門也不知道工地實(shí)際使用了多少成本,我們的工程大部分是外包的,但是沒有外包合同,都是我們企業(yè)統(tǒng)一預(yù)交交納各種稅費(fèi)
老師們,我們是建筑裝飾企業(yè),今年3月成立,小規(guī)模,今年9月承包了200萬的小項(xiàng)目,9-10月甲方已先后撥款90萬,現(xiàn)在我核算是按照建筑工程行業(yè)的特殊性按完工進(jìn)度百分比法確認(rèn)收入,合同我也看過,沒有具體說明開票日期,現(xiàn)在計劃是給甲方開票,我們依據(jù)的是實(shí)際發(fā)生成本與預(yù)計總成本推算出完工進(jìn)度,進(jìn)而給甲方開發(fā)票,我是想按照月度15萬以下,季度45萬以下這樣開票分5個季度,那么我這樣會不會與我結(jié)算完工百分比那種收入確認(rèn)方法沖突?
工程企業(yè)按什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們單位生產(chǎn)水穩(wěn)并攤鋪,我們都是提供建筑服務(wù)水穩(wěn)攤鋪發(fā)票,簽訂合同都是包料包攤鋪,全部開九個點(diǎn)發(fā)票,,我們這個企業(yè)工期很短,基本一兩天就結(jié)束了,如果按工程項(xiàng)目去分,那我們一年有一兩百個項(xiàng)目,那我一一對應(yīng)又不行,我們開發(fā)票是按客戶付款的錢開具發(fā)票,所以收入只確認(rèn)了一部分,那我的成本實(shí)際已經(jīng)全部完工了,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
請教老師,造價咨詢類公司,客戶把咨詢費(fèi)在業(yè)務(wù)開始時一次性支付了,發(fā)票也全額開給了客戶,但這個咨詢服務(wù)不確定要持續(xù)多長時間(是根據(jù)服務(wù)對象——一個工程施工項(xiàng)目的施工進(jìn)度來跟進(jìn)的,但這個工程項(xiàng)目多久能完工也沒有確切的日期,現(xiàn)在是延期狀態(tài),延到什么時候也不清楚),因?yàn)闆]辦法確定服務(wù)時長,但理論上是不超半年的,是否可以在收款時一次性確認(rèn)收入?如果這樣做了,服務(wù)成本(員工工資)確實(shí)按月發(fā)生的,成本又該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
建筑施工企業(yè),施工項(xiàng)目已完工,但甲方還有20%的尾款未付,我們也是按照撥款額給甲方開的發(fā)票,剩余20%的尾款,我要確認(rèn)收入嗎?我知道正確來說應(yīng)該在當(dāng)期確認(rèn)收入,但是這樣報稅的時候就總會出現(xiàn)票表比對不通過的情況,然后開票總被鎖住。老師這種情況有什么變通的辦法嗎?還是只能鎖一次跟稅務(wù)局解釋一次,然后再給解鎖
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本