你好,你之前做了收入,后期開了發(fā)票,紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的就行。
老師,建筑行業(yè)小規(guī)模公司 ,一直沒有確認(rèn)收入,也沒有按完工進(jìn)度結(jié)算,現(xiàn)在一次性開了160多萬的發(fā)票,該確認(rèn)多少成本
我想問下建筑業(yè)確認(rèn)收入是根據(jù)工程進(jìn)度確認(rèn)的,但是實(shí)際操作中多數(shù)都是按開票,收款,合同日期那個(gè)早按那個(gè)確認(rèn),這個(gè)我們一般該怎么操作跟符合稅法的規(guī)定?還有就是有很多項(xiàng)目已經(jīng)完工了,但是甲方不給錢,我們這邊沒有辦法支付工程款,就沒有辦法取得成本發(fā)票,導(dǎo)致工程已完工但不能確認(rèn)收入或者要延期確認(rèn)收入,這種我們?cè)撛趺匆?guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師你好,綠化公司做了一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工,但是一直沒有結(jié)算,也沒有開發(fā)票,沒有付款,請(qǐng)問我要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)了是否要交稅?
老師好 我們是提供建筑安裝的公司 對(duì)方公司付款了32萬 但是因?yàn)橐恢睕]有結(jié)算 所以沒有讓我們開票 現(xiàn)在跨年了 這筆預(yù)收款 是還掛那里 等對(duì)方讓我們開票時(shí)候再確認(rèn)收入交稅 還是現(xiàn)在就確認(rèn)收入呀?
老師 我們是建筑公司清包工,現(xiàn)在很多項(xiàng)目還沒結(jié)算,也沒開票,也沒確認(rèn)收入。現(xiàn)在被稅務(wù)抽查了,要求我們按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入。那我們這邊先確認(rèn)了收入,后期結(jié)算了,開發(fā)票又確認(rèn)收入。不就重復(fù)確認(rèn)了嗎
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
那我增值稅申報(bào)表后期也得填一筆負(fù)數(shù)是不
對(duì)的是的,是這么做的需要。