您好,我們地區(qū)目前需要到稅務(wù)局差額備案的。開的發(fā)票,他自動就換算成正確稅額了。
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認還是?增值稅報表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
勞務(wù)派遣公司差額征收 怎么申報企業(yè)所得稅是用差額前的銷售額確認還是?增值稅報表是減去差額部分申辦嗎?這樣下來的話,增值稅上的本年累積收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入數(shù)字就不一樣了
1.勞務(wù)派遣差額征收需要去稅務(wù)局備案么? 2.如果差額征收的話開的發(fā)票都有稅,在抄報稅的時候的銷項稅額和實際申報的不是不一致么?這個系統(tǒng)是怎樣識別的?
勞務(wù)派遣公司開差額征稅的發(fā)票和一般計稅的發(fā)票有什么區(qū)別,還有就是勞務(wù)派遣公司雇傭的都是農(nóng)村的人 人家在家鄉(xiāng)上農(nóng)村那種社保,不能上城鎮(zhèn)的這個怎么辦
因為我們是屬于差額征稅企業(yè),在申報增值稅時,需要把營改增抵減的銷項稅額,換算成含稅收入,進行稅務(wù)局網(wǎng)上的申報,但這樣一換算,每個月就會和實際的稅費,產(chǎn)生幾塊錢的差異。這個差異怎么在賬務(wù)上調(diào)整呢。
老師好,個體工商戶25年需要年報嗎?幾號截止?在哪里申報?第一次不太理解,謝謝
老師好,我們公司第二季度需要交8000企業(yè)所得稅,老板一直未交,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅8000多,這種情況怎么辦呢
老師,一般年假是在12月31日之前修完是吧
1.中國公民李某在境內(nèi)甲公司任職,2020年收人如下:(1)2020年1--12月每月在該公司取得工資薪金收人18000元(2)每月“三險一金”個人繳費均為4500元;(3)從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元(4)2020年5月從乙公司取得勞務(wù)報酬所得收人30000元;(5)2020年6月從丙公司取得稿酬所得收人2000元;(6)2020年9月從丁公司取得特許權(quán)使用費收入2000元;要求:(1)計算李某每月應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅;(2)計算李某年終匯算清繳應(yīng)補(退)稅額。
老師請教一下 比如我 10號預(yù)付款給 a公司、 15號收到發(fā)票 、 我可以只記 10號的銀行付款的記賬憑證、然后 15號的發(fā)票也附在10號的付款時候的記賬憑證上嗎
老師,你好!有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅,但現(xiàn)在國外那邊要退運。我們怎么給稅局補稅,然后再開補稅證明給海關(guān)。
兩個股東,注冊資金20萬,認繳。有一個股東想退出,他剛成立公司時自己往銀行公戶轉(zhuǎn)了2300元的投資款。另外一個股東未轉(zhuǎn)入公戶。那2300元可以直接公戶退給要退出的那個股東嗎
老師我想咨詢一下,我一直沒有報考修理初級職業(yè)技能鑒定,但是我已經(jīng)滿4年修理經(jīng)驗了,比方說我今年報考初級考過了,等到明年滿5年可以報考中級嗎?
請問一下合作社投資人出資時間是2029年2月10日,在稅務(wù)系統(tǒng)進行變更時有效起止時間填什么呀?
采購跟倉管的工資是管理費用還是制造費用呀
1 .如果是差額計稅的話用全部收到的款100減去工資和社保的80實行查額開票稅額是(100-80)/1.05*0.05=0.95 2. 如果是開兩張發(fā)票呢,工資社保80 稅80/1.05*0.05=3.81 服務(wù)費發(fā)票20/1.05*0.05=0.95 然后增值稅是0.95 不用管3.81么?
同學(xué),您好,你看一下,下面這四張正好是開了兩張發(fā)票的內(nèi)容,你學(xué)習(xí)一下,如果有可能,你可以報個實操課聽一下。
這個是勞務(wù)和工資分成兩張開,最后是計算抵扣的,這個如果在增值稅納稅申報表申報稅費的時候不含稅金額和稅額就按照開具發(fā)票的金額申報么?
同學(xué),是的,直接填上去就做了抵扣了。;