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Q

老師。我們是非法人分公司,每個(gè)季度末要將本季度的收入打款給總公司,然后用票再報(bào)銷回來75%,這樣的分錄應(yīng)該怎么做呢?

2020-08-21 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 11:08

你們是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的

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快賬用戶4954 追問 2020-08-21 11:11

非獨(dú)立核算

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齊紅老師 解答 2020-08-21 11:24

借銀行貸撥款收入就行了

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快賬用戶4954 追問 2020-08-21 11:26

那我給總公司打款的時(shí)候怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 11:31

你們是不用單獨(dú)做的,你要是做可以用往來科目 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 借銀行貸其他應(yīng)收款 剩下的余額直接在合并報(bào)表的時(shí)候沖抵

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你們是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的
2020-08-21
非獨(dú)立核算的不用做賬的,你要是做也是做往來,沖減往來款的,其他的都是總公司做,房租計(jì)入費(fèi)用 借管理費(fèi)用貸銀行存款
2020-08-21
你好,在賬務(wù)上要體現(xiàn)付款,或者您們不付要有不付的理由和程序
2020-08-25
?你好 ;? 你開的是專票還是普票 ;? 開的什么稅率; 因?yàn)槟壳坝忻舛愇募??
2022-06-08
您好,這個(gè)的話是需要開的,要
2023-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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