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老師,我們是分公司非獨(dú)立核算,每個(gè)季度我們需要把營(yíng)業(yè)收入上交總公司,然后再用發(fā)票報(bào)銷回來75%,但是這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?比如:我們讓房東代開了10萬的租房發(fā)票,交給總公司,然后總公司會(huì)把款報(bào)銷的方式再打款給我們,然后我們?cè)侔堰@筆款付給房東,這樣分錄應(yīng)該怎么做呢?

2020-08-21 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 17:27

非獨(dú)立核算的不用做賬的,你要是做也是做往來,沖減往來款的,其他的都是總公司做,房租計(jì)入費(fèi)用 借管理費(fèi)用貸銀行存款

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快賬用戶3715 追問 2020-08-21 18:35

總公司給我們打款的時(shí)候是,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,我們付款房租是,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,是這樣嗎老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-21 18:40

嗯,就是這樣做的哦,都用其他應(yīng)收款核算和總部的往來

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非獨(dú)立核算的不用做賬的,你要是做也是做往來,沖減往來款的,其他的都是總公司做,房租計(jì)入費(fèi)用 借管理費(fèi)用貸銀行存款
2020-08-21
你們是獨(dú)立核算的還是非獨(dú)立核算的
2020-08-21
你好,在賬務(wù)上要體現(xiàn)付款,或者您們不付要有不付的理由和程序
2020-08-25
不算收入 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2021-10-22
?你好1;? ? ?那你們會(huì)開票給總部公司嘛? ?
2022-07-26
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