您好,這個(gè)是可以的,正常的話,你們就是? 借 預(yù)付賬款? 貸 銀行存款 然后借管理費(fèi)用? 貸 預(yù)付賬款
老師,你好。我們廠租每個(gè)月都有計(jì)提,房租發(fā)票是一個(gè)季度才開具給我們的。現(xiàn)在我們收到7-9月份的租賃發(fā)票。請問這個(gè)會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做的?計(jì)提的時(shí)候是:借:制造費(fèi)用——廠租 貸:應(yīng)付賬款——房東。 現(xiàn)在收到了發(fā)票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
房租是不按期付房租,發(fā)票是隔得半年或三季度開一次前面季度結(jié)清的房租,對于小公司金額挺大,付款的時(shí)候記的預(yù)付,如果我收到發(fā)票后開始攤銷期間就不對應(yīng)了,想實(shí)現(xiàn)賬上既能體現(xiàn)出發(fā)票未開金額,也可以將期間房租攤銷到每月,每月應(yīng)該怎么做比較合適
請問老師哦:我們家公司租用別家公司大樓,他們每個(gè)季度末給我們一次性開一季度的租金發(fā)票,我以前都是季末收到發(fā)票時(shí)如管理費(fèi)用,我可不可以按月分?jǐn)傇露茸饨穑喈?dāng)于發(fā)票未到先計(jì)費(fèi)用,這樣的話怎么做分錄
老師好,收到第一季度房東開來的辦公室租金專用發(fā)票,但是我們還沒付租金款,這種情況怎么做賬務(wù)處理(租金金額按月計(jì)入費(fèi)用,不一次性計(jì)入費(fèi)用)?
2023,2024,均有一筆研發(fā)支出,均約20萬。以前會計(jì)忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了。 2025年一月也同樣一筆同等金額的,我1月末,結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用。請問:2+3季度,我分別把2023+2024年該結(jié)轉(zhuǎn)未結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下,可以嗎?我們小企業(yè)準(zhǔn)則,以前年度都是虧損 0收入。今年開始銷售了(這樣分開不同季度轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,每個(gè)季度數(shù)據(jù)比較一致,波動不太大)
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,