你好 要是你當時報銷的時候 這個人都是做了明細的 比如掛了其他應收款或者其他應付款-某人明細科目 不然你直接在科目余額表找 這個不好找的
請問老師:咱們學堂老師講過交易性金融資產(chǎn)按總帳科目余額填報于資產(chǎn)負債表中,可我看教材里面交易性金融資產(chǎn)的填報方法是按總帳和明細賬計算填列的???另外大部分人說應付職工薪酬是按總帳科目余額填列的的,可教材怎么說按明細賬計算填列哪?求老師賜教,我真糊涂了!
老師,請問在科目余額表里面怎么查看某個人兩年內(nèi)總共提交了多少金額的報銷?
老師:個人墊付土地稅(做的結(jié)轉(zhuǎn)憑證) 計提/借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-土地稅 繳納/借:應交稅費-土地稅 貸:其他應付款-職工 請問老師在給個人報銷的時候怎么平賬。。為何我給個人報銷后,科目余額表內(nèi)銀行存款多這筆錢呢
老師,請問下年報里面的實際上交稅費總額在金蝶科目余額表里怎么看
老師,我想請問一下,一季度這個報表里面的稅金總額,怎么從科目余額表里面取數(shù)?取哪個科目的數(shù)據(jù)?是取數(shù)一季度應交稅費-貸方累計發(fā)生額嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎