你好 如果確實很亂的話 你已經(jīng)建賬了 你可以在原來基礎上 去整理賬務來調整。 或者 確實整理不了的。 你也得整理好期末余額來建賬的
老師,想問問,新接了一個19年成立的小規(guī)模納稅人公司,賬不多,但是很亂,很多都對不上,這個怎么處理?要重新建賬做賬嗎
老師,我想問下咱們有沒有專業(yè)的建筑會計可以指導亂賬,我新到的這家建筑公司賬務特別亂,很多數(shù)都對不上,想請專家來給調調賬,看看稅務風險,電話咨詢的也行,收費的,主要是老師,和你說實話,我剛考過中級,新進了一家企業(yè),一個月,我感覺很多地方都不正規(guī),風險很大,再糾結要不要繼續(xù),所以想找個專家問問,我是本著可以學習的態(tài)度來這工作的,可是發(fā)現(xiàn)問題很多,我害怕,問過一些老會計,都是50多歲的,感覺她們對金稅三期好像沒那么重視,問了也是白問。她們說如果我膽子這么小,那就不能干會計這份工作,我很糾結,想找個人咨詢下真的是我膽小還是她們無知
老師,老板新收購一家公司,他們的外賬太亂太假了,賬上往來賬太多了,固定資產(chǎn)與實際也有很多不符,賬上庫存數(shù)比較多,實際不存在,我想重新建賬,但是不知道怎么做,除了房產(chǎn)和土地是真實存在的,其他的都很假,實際也有部分緩交的稅款未交
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調賬,還是不調賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調還是不調呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調賬呢
老師,我公司有一個小規(guī)模的之前是給代理記賬公司做賬的,代理記賬弄得很亂,其他應收款還有很多,他們還暫估很多成本,就是應付款有很多暫估的,我現(xiàn)在重新建賬,可以直接把其他應收跟著暫估的應付款平了嗎?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
不大方便整理的話是不是需要從開業(yè)的時候就建賬,因為從第一個月開始就有不對不符合的
你好 是的 就要開始就重新建賬補賬了