同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
建筑公司,之前是請(qǐng)代賬公司做的賬,所以財(cái)務(wù)管理比較混亂,去年有1個(gè)項(xiàng)目共計(jì)6個(gè)月的工人工資沒(méi)有入賬,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,金額很大,做的暫估應(yīng)付款來(lái)減成本,今年我想把這筆暫估款處理掉,能把這筆工資重新入賬嗎?該怎么操作
老師 我們公司之前是記賬公司代理 現(xiàn)在交接過(guò)來(lái)了 我看季度都是暫估的成本 貸方都是其他應(yīng)付款 請(qǐng)問(wèn)老師她的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎
老師,我公司有一個(gè)小規(guī)模的之前是給代理記賬公司做賬的,代理記賬弄得很亂,其他應(yīng)收款還有很多,他們還暫估很多成本,就是應(yīng)付款有很多暫估的,我現(xiàn)在重新建賬,可以直接把其他應(yīng)收跟著暫估的應(yīng)付款平了嗎?
老師,剛從代賬那拿回的賬,轉(zhuǎn)賬給員工的款(無(wú)票)都入到其他應(yīng)付款借方,每個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn),貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬(wàn),一年下來(lái)暫估應(yīng)付款有一百多萬(wàn)了,我們公司哪有這么多成本發(fā)票
老師是這樣的?,F(xiàn)在暫估了很多成本,導(dǎo)致應(yīng)付有300多萬(wàn)。 其他應(yīng)收款老板個(gè)人有300多萬(wàn)。 現(xiàn)在老板讓我把其他應(yīng)收款賬戶余額減少,我該怎么做?都是根據(jù)銀行流水做賬。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
就不用在憑證上提現(xiàn),直接建賬是時(shí)候就平掉就可以嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!