您好,我計算的,大約要再交1850萬元的所得稅的,9月當月利潤表所得稅金額2100萬元,我覺得不合理。

老師,請問6月單位利潤總額7600萬,交了2100萬所得稅;9月利潤總額1.5億,約交了多少所得稅?(9月當月利潤表所得稅金額2100萬?合理嗎) 著急,謝謝您
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統(tǒng)自動迡補虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數(shù)是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數(shù)而不是填迡補后的利潤數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補是迡補,跟利潤總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上,是這樣理解嗎?
A公司小規(guī)模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬,費用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費用 老師那我下個季度申報企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費比例是%?
老師,我9月底利潤總額是5萬,那預交所得稅是多少?
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬多的所得稅,1-6利潤總額35萬 1到9月利潤總額是20萬第三季度不交所得稅。 1到12月利潤總額是10萬第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時候怎么算呢?全面應交所得稅10×0.05=5000 實際繳納了1.75萬 退稅1.75萬-5千對嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
謝謝您,請問應該怎么測算
您好,我是這樣測算的(15000-7600)*25%=1850萬元。