借長期待攤費用,之后按你們租期或者是受益期攤銷,借管理費用 貸長期待攤費用
老師,酒店2018年 3月重新裝修了下,5月完工開業(yè),因為是內帳,有支付的裝修費就直接做待攤費用了,沒付的都沒上帳,本來要開業(yè)那月就進行攤銷,可后來發(fā)現(xiàn)以后每月都有好多裝修期間裝修費付款,可我沒預提過接下去我該怎么辦,因為老板一直沒提供總的費用清單。
老師,營業(yè)一年后付開業(yè)前裝修費5萬,前面沒有計提,因為不知道有這筆費用,現(xiàn)在支付了應該怎么做分錄呢
老師你好,我想問一下,新開辦的企業(yè),比如說四月份開始營業(yè),但是一直沒有說工資的事,因為不知道具體工資就一直沒有計提費用?,F(xiàn)在六月了,要是知道計提的費用應該怎么補做分錄
老師你好,去年對方公司要求不開票,餓寫了5萬塊錢,我寫了銷項收入,主營業(yè)務收入沒有寫應交稅費,銀行的錢也支付了,分錄也做了,現(xiàn)在目前對方公司又要求開票了,那我這個賬怎么做的平?那我這個5萬的話呢,那我的收入就不能寫在我這個頁了,因為之前已經(jīng)做了營業(yè)收入的分錄了
你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經(jīng)計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應付款-單位往來,現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢
工資計提和實際申報工資不一致可以嗎?
個人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務收入 2100 借其他業(yè)務成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價值變動損益 100 貸:其他業(yè)務成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務成本200,我這一筆業(yè)務有多少利潤
老師,明天一早能報稅嗎
可以重新開 沖紅嗎
有零售有批發(fā) 零售收錢 要打到公戶嗎 還是咋整 現(xiàn)金收了是不也得必須存到公戶 過一下賬
產(chǎn)權在A的土地,賣給B,B使用,未付全款,未辦理產(chǎn)權過戶,房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅該誰付?
歸屬普通股的凈資產(chǎn)和資產(chǎn)總額中間有個什么嘛歸屬普通股的凈資產(chǎn)就是權益部分???麻煩老師給確定下
小規(guī)模用備用金還用交稅嗎
計稅基礎為什么是300-300=0
好的,謝謝老師
好的我先回復別的學員了