同學(xué),小規(guī)模就一個科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,只用這個借貸來處理賬務(wù)。

老師小規(guī)模公司,應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費 ―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費―未交增值稅 這樣對嗎
老師請問,一般 納稅人,期末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅,貸:應(yīng)交稅費進項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅),下月交:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,是這樣嗎
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 還是說可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,假設(shè)進項,1000,銷項500,分錄如下,結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問題?
請問老師小規(guī)模納稅人季末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額如下 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 支付未交增值稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這樣的賬務(wù)處理正確嗎
我們是小規(guī)模納稅人建筑公司掛靠一般納稅人建筑公司,同一項目,對方開票給甲方16萬,我們開票給掛靠公司16萬,異地預(yù)交稅款,掛靠公司和我們都在甲方異地預(yù)交了,我們給對方的管理費打到個人賬戶,沒取得發(fā)票。請問我們作為小規(guī)模納稅人不是太虧了嗎?我們能把預(yù)交的稅款退回嗎?管理費能取得發(fā)票嗎?
老師,9月份辦理的個體戶,稅務(wù)系統(tǒng)顯示的查賬征收,可以申請為定期定額嗎?是不是前期不怎么開票,稅務(wù)系統(tǒng)會自己調(diào)成定期定額呢,還是要去稅務(wù)大廳申請呢
老師,請問有個體戶適用的收支統(tǒng)計表模板嗎?麻煩有的話分享我一份,非常感謝!
老師您好,上次申請增額發(fā)票沒通過,稅務(wù)局打電話來問我說沒有進項不許通過,這次老板搞的服務(wù)發(fā)票增額五十萬,稅務(wù)局再打電話來有可能詢問什么呢要有心里準(zhǔn)備呀
老師您好,上次申請增額發(fā)票沒通過,稅務(wù)局打電話來問我說有進項不許通過,這次老板搞的服務(wù)發(fā)票增額五十萬,稅務(wù)局再打電話來有可能詢問什么呢要有心里準(zhǔn)備呀
老師您好:單位是服務(wù)行業(yè),月收入20-30萬元,拖欠員工工資。單位沒有消防許可證,去那個部門舉報單位?帶什么東西去舉報?
您好老師,融資租賃購入固定資產(chǎn)720萬,六月份就開始還款了,融資租賃公司九月開的發(fā)票,六月份需要暫估入庫固定資產(chǎn)嗎,暫估的話進項稅需要暫估嗎,不暫估入庫的話,六至八月的長期應(yīng)付款就是負數(shù)了,請問這種情況怎么樣處理?
郭老師我們要從銀行貸款,然后得把財務(wù)報表弄好看了,我們資產(chǎn)負債率過高,我司實際沒有投資款,但是我想把資本公積弄上數(shù),實收資本沒數(shù),這樣可以的吧,什么情況實收資本沒數(shù),資本公積可以有數(shù)呢
老師您好:單位在稅務(wù)局登記的是個體工商戶,是核稅征收,稅務(wù)專管員總換人。 單位月收入20-30萬,拖欠會計工資,想去稅務(wù)局舉報單位收入不符合核稅條件,讓單位補繳稅。 應(yīng)該去那個部門舉報單位?帶哪些東西? (電子帳在會計手里,公章法人章都在會計這里。老板拖欠工資還不找交賬的人,會計沒交接帳。以前報單位個稅是稅務(wù)局給報)
供應(yīng)商開進來發(fā)票明細是大類,就蔬菜,客戶要我們開給他的有明細比如生菜娃娃菜,這樣可以嗎
應(yīng)交增值稅下面不用再分了是嗎
還是應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―未交增值稅
同學(xué),您好,不用再往下分了。