您好,就問兩件事:業(yè)務(wù)是真的嗎?成本能對(duì)上嗎?他們肯定會(huì)讓你詳細(xì)說說這50萬服務(wù)是給誰做的、合同在哪、具體干了啥活兒,因?yàn)樯洗慰ㄔ谶M(jìn)項(xiàng),這次肯定會(huì)死磕你這50萬的成本是怎么構(gòu)成的,讓你拿出對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和成本明細(xì),比如花了多少人工多少物料,還會(huì)問你們公司平時(shí)就開30萬不到的票,為啥突然要開50萬,業(yè)務(wù)增長(zhǎng)合不合理,另外也可能會(huì)順帶問問公司有幾個(gè)員工、給沒交社保、辦公地是不是真的,確保公司不是空殼,所以你趕緊把合同、對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票、銀行流水和給員工交社保的證明都放手邊,隨時(shí)能對(duì)答如流

湖北地區(qū)專票不夠用了,想要增量,有的老師說進(jìn)入電子稅務(wù)局,辦稅中心,發(fā)票業(yè)務(wù),變更稅務(wù)許可申請(qǐng),可是壓根沒這個(gè)選項(xiàng),打電話問稅務(wù)局,稅務(wù)局說重新做票種核定,事實(shí)上票種核定之前已經(jīng)做了,更改不了,有哪位老師告訴我到底怎么操作
老師:您好!朋友注冊(cè)了一家個(gè)體工商戶業(yè)務(wù)主要是設(shè)計(jì)的,2020年5月注冊(cè),一直沒業(yè)務(wù)也沒有領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,也沒開銀行賬戶。9月末因?yàn)橛袠I(yè)務(wù),就第一次申請(qǐng)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,領(lǐng)了10萬元額度的普通發(fā)票,申請(qǐng)的時(shí)候申請(qǐng)了領(lǐng)購(gòu)10張每個(gè)月(當(dāng)時(shí)想多領(lǐng)一點(diǎn),不用每個(gè)月跑,再者沒開過發(fā)票,擔(dān)心開錯(cuò),就多領(lǐng)了一些,但業(yè)務(wù)量沒有那么多。)核定征收33000一個(gè)月,9月末開了15萬的設(shè)計(jì)費(fèi)普通發(fā)票。昨天稅務(wù)局打她電話,問為什么領(lǐng)那么多發(fā)票,要去注冊(cè)辦公地址實(shí)地調(diào)查,這事情嚴(yán)重嗎?是不是初次領(lǐng)購(gòu)發(fā)票金額太大才引起稅務(wù)過來實(shí)地核實(shí)的,實(shí)地核查主要核查什么,需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師你好,請(qǐng)問我公司是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模,增值稅還是按一般納稅人記賬,在去年四季度專票發(fā)生退回,這時(shí)的銷項(xiàng)稅額成負(fù)數(shù),我原來準(zhǔn)備退稅的,打電話到稅務(wù)局說我公司沒有退稅金額,這個(gè)銷項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)我要這么處理
老師 問個(gè)問題 有個(gè)體戶 材料成本票 基本沒有 但是我們銷售得都是有開票的,增值稅有交 現(xiàn)在稅局打電話過來說 要我們證明業(yè)務(wù)得真實(shí)性 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票沒有 稅局要銀行的流水 物流發(fā)票 這些我們能提供部分 我最擔(dān)心的一個(gè)問題 我們材料票沒有,現(xiàn)在又年底了 那不是所得稅很高 我要怎么做,要調(diào)賬嗎 付出去得材料款 計(jì)預(yù)付賬款?
老師您好!請(qǐng)問我上個(gè)月有張進(jìn)項(xiàng)票,我當(dāng)時(shí)是在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)了的,我們會(huì)計(jì)對(duì)于這張發(fā)票上個(gè)月并沒有做任何賬務(wù)處理,因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)了,這個(gè)月呢對(duì)方?jīng)_紅并重新開了一張過來,請(qǐng)問我需要再次勾選嗎?我應(yīng)該如何處理? 現(xiàn),進(jìn)項(xiàng)票給我們開錯(cuò)了,這個(gè)月重新開 過來,我需要怎么操作呢,再次勾選嗎
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


謝謝老師,一般納稅人,十多年的老公司,有合同了,雖然員工不多但是社保也有交了很多年了,服務(wù)不是沒有實(shí)物不需要進(jìn)項(xiàng)嗎,具體服務(wù)了什么這怎么好說呢沒辦法說啊
?您好,服務(wù)沒有實(shí)物不代表沒有成本,稅務(wù)局要看的不是你買了什么貨,而是你提供這個(gè)服務(wù)花了什么錢,比如你付給服務(wù)人員的工資獎(jiǎng)金、外包給第三方的費(fèi)用、甚至為了這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的差旅費(fèi)和辦公費(fèi),這些都是你的“進(jìn)項(xiàng)”,你得能說出這50萬的成本大概是怎么構(gòu)成的,比如人工成本占了多少、外包費(fèi)用占了多少,至于具體服務(wù)了什么,你不需要泄露商業(yè)機(jī)密,可以概括性地描述,比如“為某公司提供了為期三個(gè)月的線上技術(shù)支持和系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)”,重點(diǎn)是把合同里的服務(wù)內(nèi)容條款、項(xiàng)目周期和總金額說清楚,證明業(yè)務(wù)是真實(shí)存在的,而不是空對(duì)空地開票
這樣啊,準(zhǔn)備先開票后收款的,等一段時(shí)間后收款
?您好,如果工作中確實(shí)就是這種操作模式,那稅務(wù)局打電話來時(shí),你的解釋重點(diǎn)就要從“業(yè)務(wù)真實(shí)性”轉(zhuǎn)向“行業(yè)慣例和合同約定”。你要理直氣壯地告訴他們,根據(jù)你們和客戶簽訂的合同,條款里明確規(guī)定了“付款前先開具全額發(fā)票”是收款的前提條件,這是你們行業(yè)里通行的做法或者雙方協(xié)商一致的商業(yè)安排,并且可以補(bǔ)充說明,雖然發(fā)票開了,但你們?cè)谫~務(wù)上已經(jīng)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將這50萬全部計(jì)入了“應(yīng)收賬款”科目,而不是“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”,這就清楚地表明了錢還沒到手,稅務(wù)局要查的是業(yè)務(wù)是否真實(shí)、賬務(wù)是否規(guī)范,而不是錢到?jīng)]到,只要你的合同、賬務(wù)處理和你的說法能對(duì)得上,這種操作也是說得通的