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 請問老師小規(guī)模納稅人季末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 支付未交增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這樣的賬務(wù)處理正確嗎

2023-04-13 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-13 16:11

你好,不對。小規(guī)模的增值稅發(fā)生計入(應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)貸方,繳納或者減免計入(應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)借方

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快賬用戶8348 追問 2023-04-13 16:14

銷售發(fā)生的時候,增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方,季度末不需要轉(zhuǎn)出嗎?上面是轉(zhuǎn)出時的分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:20

你好,是的,小規(guī)模沒有像一般納稅人那樣的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?

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快賬用戶8348 追問 2023-04-13 16:31

那就是開發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 下季度初繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-13 16:35

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶8348 追問 2023-04-13 18:06

小規(guī)模納稅人開發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項稅額 下季度初繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 對嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-13 18:20

你好,應(yīng)當(dāng)是這樣 小規(guī)模納稅人開發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 下季度初繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8348 追問 2023-04-13 18:25

可是金蝶精斗云里面應(yīng)交增值稅必須選擇二級明細(xì)科目呢

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齊紅老師 解答 2023-04-13 18:27

你好,應(yīng)當(dāng)是這樣 小規(guī)模納稅人開發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 下季度初繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶8348 追問 2023-04-13 18:34

你好,應(yīng)當(dāng)是這樣 小規(guī)模納稅人開發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 下季度初繳納增值稅時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎 是的,可是金蝶精斗云做賬應(yīng)交增值稅必須選擇二級明細(xì)科目???

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齊紅老師 解答 2023-04-13 18:35

你好,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,這個已經(jīng)是二級明細(xì)了啊?

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快賬用戶8348 追問 2023-04-13 18:39

我表達(dá)錯了,是選擇應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅后金蝶軟件提醒選擇明細(xì)科目

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齊紅老師 解答 2023-04-13 18:41

你好,是必須需要選擇三級明細(xì)的意思??

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快賬用戶8348 追問 2023-04-13 19:05

是的,必須選擇三級明細(xì)科目

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齊紅老師 解答 2023-04-13 19:06

你好,那可以這樣設(shè)置:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)

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你好,不對。小規(guī)模的增值稅發(fā)生計入(應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)貸方,繳納或者減免計入(應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅)借方
2023-04-13
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-08-08
同學(xué)您好 分錄是正確的。
2021-04-19
對,是對的,是的,是的
2021-04-19
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
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