您好,那您就從成本費用票入手,自己查一下有沒有多記?然后把查詢結果怎樣處理的寫出來向稅務局提交說明就可以
老師好,我們單位進來的成本費用發(fā)票遠遠大于銷項發(fā)票,稅務要求自查,怎么處理比較好
老師您好,7月開的專用發(fā)票,認證的進項稅比較多,不用交增值稅,多出來的進項稅額,要怎么處理?下個月還要抵扣的,不用單獨處理嗎?
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢
我們公司是銷售農(nóng)產(chǎn)品的一般納稅人,去年自行開具的收購發(fā)票,不符合抵扣,年底讓我們做自查,然后要求我們做進項稅轉出處理,到現(xiàn)在還未處理完成,請問老師這種情況怎么處理比較好呢 說轉出了,要補交稅款,還要找成本票
老師,您好!根據(jù)上年度利潤表測算增值稅稅負率的時候忘記乘以百分比,導致今年交的增值稅遠遠不夠,由于開票和采購發(fā)票有稅差,所以我們進項大于銷項,按測算的增值稅稅負率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計也不同意,想問下怎么去交增值稅合理點?
老師,請問企業(yè)按3%計提補充醫(yī)療保險并自行管理的是否需要繳納個人所得稅,謝謝
怎樣理解銷售商品貨物及銷售固定資產(chǎn)清理的區(qū)別?
專項扣除部分異常,補申報部分。企稅匯算清繳的時候需要在工資薪金一欄需要填寫嘛。
老師 匯算清繳 有狠多黃色的小點提示 今年比去年差異大于50% 沒事吧
2024年暫估成本入賬,2025年匯算之前發(fā)票到不了,那給做納稅調增交企業(yè)所得稅,那么賬上怎么處理這個暫估?
老師實繳75萬需要交多少印花稅
老師,出口發(fā)票開票和平常的一樣嗎?
老師,你好,請問年報的財務報表是不是和12月份的一致,資產(chǎn)負債表和利潤表有什么數(shù)據(jù)關系?
老師,同一個合同上金額28000主要是監(jiān)控設備安裝材料,但是包安裝,但合同上分開列明材料費20000,安裝費8000,像這樣的開票時候開在同一張發(fā)票上,是要分開兩個稅率開還是必須開同一個稅率呢?
老師好,個人可以在自然人電子稅務局上代開勞務費發(fā)票嗎,請勿重復接單