你好,不需要處理,下月自然繼續(xù)抵扣
老師,問(wèn)下,外貿(mào)企業(yè)開(kāi)過(guò)來(lái)的出口單 的運(yùn)輸發(fā)票專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理??需要認(rèn)證抵扣嗎??還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,您好: 我想問(wèn)下我們6月購(gòu)進(jìn)的存貨收到專(zhuān)票6月沒(méi)有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師您好,7月開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅比較多,不用交增值稅,多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額,要怎么處理?下個(gè)月還要抵扣的,不用單獨(dú)處理嗎?
對(duì)方多開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票已全額認(rèn)證抵扣,,現(xiàn)做進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出處理,如何做賬,借什么,貸什么?
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口免稅的貨物,采購(gòu)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)的增值稅是即不征稅也不退稅的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣時(shí),怎么處理?是抵扣認(rèn)證還是退稅認(rèn)證?
請(qǐng)問(wèn)怎么更改稅務(wù)系統(tǒng)里銀行卡信息
我想問(wèn)一下,老板想從公司合理的拿錢(qián)比較簡(jiǎn)單的方法只是發(fā)年終獎(jiǎng)跟工資嗎? 工資多少錢(qián)一個(gè)月合適,年終獎(jiǎng)呢 老板娘也在公司有買(mǎi)五險(xiǎn)的,是不是工資可以跟老板一樣呢
如何查詢(xún)公司滯留發(fā)票?
25念變更股權(quán)了 所得稅匯算清繳 主要股東及分紅情況填舊的股東信息還是新的
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)算繳納人數(shù)中退休返聘人員工資是不是需要剔除?
12月份暫估了100萬(wàn)匯算清繳納稅調(diào)增了 怎么辦處理賬務(wù)
老師,我公司是一般納稅人!我公司買(mǎi)設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣(mài)給單位69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),其實(shí)我們公司只是幫公司b賣(mài)這個(gè)貨給單位的,因?yàn)樗麤](méi)有資質(zhì),但是我只收取一點(diǎn)服務(wù)費(fèi)而已,我想問(wèn)這樣子的話(huà),我把貨賣(mài)給單位的話(huà)繳納的稅怎么讓公司b給我補(bǔ)回來(lái)承擔(dān)?這樣子我才不虧本?怎么操作
老師,外包自建廠(chǎng)房,用來(lái)出租,房產(chǎn)稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候?若已辦理驗(yàn)收手續(xù),從驗(yàn)收次月起征稅;若驗(yàn)收前已使用、出租或出借,者從實(shí)際使用或交付時(shí)次月起征稅??墒侨绻?yàn)收后,做賬有延后,發(fā)票還未到位,是按合同暫估入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),后期有變動(dòng)再調(diào)固定資產(chǎn)嗎?
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵額留的多是增值稅繳多了嗎
老師,匯算時(shí):1、銀行的手續(xù)費(fèi)支出是直在A105000的23列:傭金和手續(xù)費(fèi)支出嗎?2、在客戶(hù)那里提前結(jié)款的利息支出是填在A105000的30列其他那里嗎?3、原材料及費(fèi)用類(lèi)沒(méi)有發(fā)票的是填在A105000表的45列的其他那里嗎?