同學(xué),這個(gè)郵費(fèi)有差價(jià)嗎?是否是代墊
老師好,付款方是:財(cái)付通支付科技有限公司 往我公司對(duì)公戶轉(zhuǎn)款,金額也不是很大,轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的這部分款項(xiàng)都是我公司送的樣品對(duì)方支付給我公司的郵費(fèi),這些款項(xiàng)該如何確認(rèn),會(huì)計(jì)分錄該如果做呢,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師好,有兩個(gè)疑問(wèn)麻煩幫忙解答一下: 一,新成立的公司欲購(gòu)置三臺(tái)小貨車,應(yīng)付15萬(wàn)元,后期跟合作伙伴商議,把應(yīng)付的貨車購(gòu)置款轉(zhuǎn)為對(duì)該公司的投資款請(qǐng)問(wèn)分錄如何做; 二,我們公司與另外一個(gè)公司共用展廳,經(jīng)過(guò)大家商議公司應(yīng)支付裝修款10萬(wàn)元給對(duì)方,后期合作伙伴說(shuō)該裝修款不用支付了作為新伙伴對(duì)我們公司的投資款吧,請(qǐng)問(wèn)該分錄又如何做呢
老師,我們有3個(gè)公司,A公司有外幣賬戶,結(jié)匯后會(huì)轉(zhuǎn)入B公司銀行賬戶,然后轉(zhuǎn)給老板付貨款,有時(shí)候一個(gè)賬戶有限額,還會(huì)轉(zhuǎn)到C公司銀行賬戶,再轉(zhuǎn)給老板,但是這幾個(gè)公司賬戶基本上都是轉(zhuǎn)出賬款,很少轉(zhuǎn)入賬款,所以就會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款余額越來(lái)越大,如果這幾個(gè)公司都收款時(shí)記其他應(yīng)付款-其他,然后付款時(shí)記其他應(yīng)付款-其他這樣可以嗎?還是有別的方法記賬呢?麻煩給指導(dǎo)一下,謝謝!
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
老師,是我們送樣品做為宣傳,付給我們的郵費(fèi),不是代墊的
這個(gè)郵費(fèi)是財(cái)付通公司贈(zèng)送的還是公司額外收取的呢
老師那這個(gè)額外收取和贈(zèng)送都都分別怎么入賬,您能分別寫(xiě)一下嗎?
如果是贈(zèng)送,借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。如果是額外收費(fèi)作為價(jià)外費(fèi)用并入樣品視同銷售銷售額處理,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)
好的,謝謝老師,耐心解答
不客氣,希望能夠幫到你