您好,您的操作處理是可以的。
請問老師,研發(fā)人員出差外地的公共汽車票,但是,這個項(xiàng)目是受托研發(fā)他是走生產(chǎn)成本。合同只是在科技部門備案,稅局還沒去,還不確定可不可以增值稅0稅率也可能開6%!我做賬這張車票該如何處理?是不抵扣進(jìn)項(xiàng),票先入賬等確定后再進(jìn)項(xiàng)?還是票先放那不做賬?還是直接抵扣進(jìn)項(xiàng),以后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?哪種做法才可行?
技術(shù)人員出差報銷火車票,但不確定他負(fù)責(zé)的項(xiàng)目增值稅是不是免稅,我可以正常入賬抵扣進(jìn)項(xiàng),等開票時如果是免稅的,再把火車票的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師晚上好,技術(shù)人員出差報銷火車票,但不確定他負(fù)責(zé)的項(xiàng)目增值稅是不是免稅,因?yàn)轫?xiàng)目剛開始還沒有去稅局備案,他的火車票進(jìn)項(xiàng)我是抵扣還是不抵扣呢?
因本月沒有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進(jìn)項(xiàng)稅額計入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報的時候在報表中填列留抵
老師,我們有可以直接抵扣的進(jìn)項(xiàng),比如火車票代扣代繳增值稅,但是目前沒有收入是籌建期增值稅都是0申報沒填進(jìn)項(xiàng)。我想問的是,這些進(jìn)項(xiàng)以后等有收入了再申報增值稅的時候填進(jìn)去,是否有影響?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?