可以先抵扣 以后免稅的,你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn)老師,研發(fā)人員出差外地的公共汽車票,但是,這個(gè)項(xiàng)目是受托研發(fā)他是走生產(chǎn)成本。合同只是在科技部門備案,稅局還沒(méi)去,還不確定可不可以增值稅0稅率也可能開6%!我做賬這張車票該如何處理?是不抵扣進(jìn)項(xiàng),票先入賬等確定后再進(jìn)項(xiàng)?還是票先放那不做賬?還是直接抵扣進(jìn)項(xiàng),以后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?哪種做法才可行?
技術(shù)人員出差報(bào)銷火車票,但不確定他負(fù)責(zé)的項(xiàng)目增值稅是不是免稅,我可以正常入賬抵扣進(jìn)項(xiàng),等開票時(shí)如果是免稅的,再把火車票的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師晚上好,技術(shù)人員出差報(bào)銷火車票,但不確定他負(fù)責(zé)的項(xiàng)目增值稅是不是免稅,因?yàn)轫?xiàng)目剛開始還沒(méi)有去稅局備案,他的火車票進(jìn)項(xiàng)我是抵扣還是不抵扣呢?
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
晚上好各位老師,1、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷的修理費(fèi),普票會(huì)計(jì)分錄是?2、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷修理費(fèi),油費(fèi),增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是?3、運(yùn)輸公司,工地技術(shù)員專用車報(bào)銷油費(fèi),普票的會(huì)計(jì)分錄(如果開的是增值稅會(huì)計(jì)分錄)呢?應(yīng)交稅費(fèi)下的會(huì)計(jì)科目有兩個(gè)科目,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的科目都是什么時(shí)候用?會(huì)計(jì)分錄是?請(qǐng)各位老師詳細(xì)列出每個(gè)會(huì)計(jì)科目,謝謝!
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫(kù),還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
老師您好,如果項(xiàng)目明年才完成,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也可以嗎?
你好是的,也可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。