您好,是目前含稅單價634想要計算10%稅率的不含稅嗎?另外沒明白您說的遞增10%是什么意思
就是我們房租含稅一個月是65936元,共104間房,不含稅單價600元每月,含稅單價634元。遞增10%,里面含稅單價包含的是6%個點,那我要算出含稅10%的房租應(yīng)該怎么算出來。
老師,這題為什么是減去含稅的租金 我國居民張某將租入的一幢住房轉(zhuǎn)租,原租入租金含增值稅每月2100元(能提供合法支付憑證),轉(zhuǎn)租收取租金每月4500元(不含增值稅),出租住房每月實際繳納增值稅以外的稅費180元(有完稅憑據(jù)),則其每月應(yīng)納個人所得稅為: 正確答案 : (4500-180-2100-800)×10%=1420×10%=142(元)。
我們給員工租房(房租22800)元,簽的合同是包含了企業(yè)承擔(dān)的稅費,總計24530元,房東給我們公司開發(fā)票,需要我們承擔(dān)稅費1730元,結(jié)果開出來的發(fā)票是22800,現(xiàn)在發(fā)票價值和合同上租金總額不一致,這個應(yīng)該怎么處理
老師,我們公司租的個人名下的房子辦公用,給房東是每月9500元(不含稅),現(xiàn)在我們需要去代開發(fā)票,稅額計算公式是(含稅價÷1.05×2.5%),稅款錢需要我們出,之前的會計沒有把稅款簽到合同里,您覺得我應(yīng)該怎么去改一下合同就合規(guī)合理了,謝謝!
請問公司貨物:例如進貨 冷板0.3 4.35元單價,進了300公斤(含稅) 冷板0.9 3.75元單價 ,進了500公斤(不含稅) 銷售:冷板0.3 賣了300公斤,4.15元單價(不含稅) 冷板0.9 賣了450公斤,3.9元單價(不含稅) 像這種情況,老板要求就按每月均價去核算成本利潤,是否可以按照老師之前提出的平均等價核算法呢?先把含稅金額核算出不含稅金額,統(tǒng)一按照不含稅金額核算。因為公司的貨物是按照每天貨品的漲跌走勢去進貨,售貨的,每天的進貨售貨都一樣,有些客戶售貨單價還高一點,老板為了方便統(tǒng)一,月底,想看整個月的均價財務(wù)報表。怎么才能更好核算均價利潤成本呢?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費,貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費,借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費,這樣處理對嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進口到中國嗎?
老師,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是和資產(chǎn)原值填一樣的數(shù)嗎?
請問公司賬上沒錢,除了跟法人借錢,還可以跟其他個人借嗎?需要簽借款合同嗎
我們公司是建筑裝飾企業(yè),每個月給許多民工發(fā)工資需要代扣個人所得稅嗎?
以前年度已經(jīng)抵扣的專票對方開錯稅點了讓我確認紅沖之后重新開了張新的,然后說統(tǒng)一做到今年我應(yīng)該如何處理?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,成立有5年了,稅務(wù)局未核定垃圾處理費,怎么辦
老師,年中建賬時,錄入期初數(shù)據(jù)后,試算平衡都平了,新建賬的累計發(fā)生額和余額表金額一樣,但期初余額(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額、資產(chǎn)負債表期初(建的新賬)和之前賬套導(dǎo)出的金額有差,是什么原因
匯算清繳補交了24年的業(yè)務(wù)招待費609.18,怎么做賬呢
員工獎金錄入什么科目?員工借支工資又錄入什么科目?
我們老板跟客戶簽的合同是單價含稅634元,單價不含稅600元,現(xiàn)在要算出含10%稅率的單價。遞增是到了一年了現(xiàn)在要給客戶在基礎(chǔ)租金65936元遞增10%!客戶那邊說遞增完以后含10%租金是75559元,我怎么算也算不出來這個數(shù),不知道是不是算法出錯了
房屋是你們出租給別人的嗎?65936是含稅還是不含稅?
是的,含了6個點的稅,現(xiàn)在要給客戶算10個點的稅
您好,按照計算公式65936/(1%2B6%)*(1%2B10%)
在上個公式基礎(chǔ)上再遞增10% 上個公式含義是:先用65936/(1%2B6%)換算為不含稅金額,*(1%2B10%)為含10%稅率金額
我算了一下還是算不出來客戶說75559那個金額,我把遞增的也加上了只有75266.566
可以和對方溝通一下75559室怎么樣算的
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