你好,借應交稅費-應交增值稅(預繳) 貸:銀行存款
老師我們是建筑公司,要預交2%的稅款請問一下這個預交的增值稅所得稅會計分錄怎么處理?
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納人,異地預交增值稅,是可以除分包款后再預交2%的對嗎?那么所得稅按什么稅率呢?
老師好!建筑公司異地預交了增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,實際公司有進項,不需交增值稅,預交的稅款分錄怎么做
老師好!我們是建筑公司,分包了一個工程,我們外地預交2%增值稅,總包預交增值稅時可否按扣除分包款后的金額預交呢?
老師,請問一下建筑企業(yè)預交增值稅的會計分錄
請問:租賃付款額,租賃負債,使用權資產(chǎn),這三個意思不一樣嗎,
請問:甲企業(yè)銷售兩批貨,交付第一批,第二批一個月后交貨,兩批貨交齊一塊付錢,交付第一批時怎么做賬、
有豐富實操經(jīng)驗的老師回答一下:每年匯算清繳之前,財務應該準備哪些工作?準備好之后在申報的過程中要注意哪些問題?申報結束后還要做什么工作嗎?這個所得稅平時應該怎么籌劃,可否講3個或以上的案例?
綠化公司購進苗木時是免稅,再銷售時能開免稅?
老師你好!年度增值稅報表,需要老師解讀一下,關于年度增值稅是幾欄次,關于25.27 30這幾欄次反應的是什么數(shù)據(jù)
小規(guī)模開25700元發(fā)票,有20萬進項發(fā)票,還需要交稅多少
給客戶退款,沖減主營業(yè)務收入,借主營業(yè)務收入貸方負數(shù),貸銀行存款貸方正數(shù),這樣對嗎
核算2025年07月份委外加工成本,我只核算了入貨成本,7月結余知道數(shù)量。6月有數(shù)量,但是沒有產(chǎn)品價值單價,因為7月前沒有核算成本,全盤也沒有設委外加工科目,就只有一個加工費。這辦好呢,我直接用財務賬套里的金額,和業(yè)務系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存,但是財務賬套里的金額包含材料吧,那我怎么除呢
這個答案里面說自然人平均每個月租金不超過10萬的情況下是免征增值稅的。比如說個人出租個人住房月租金沒有超過10萬塊錢,是不是也免稅呢。如果月租金是20萬的話,又該怎么算呢?還有個1.5%優(yōu)惠的增值稅率是怎么算的?搞不靈清了,幫我一下
固定股利支付率政策是什么意思?為什么能使股利與公司盈利緊密結合?
老師這個稅不記到管理費用是嗎?
不是啊,為什么要記到管理費用