你好,申報時6%的部分填入附表一,6%稅率對應的欄目就可以;
老師,我們是一般納稅人,銷售貨物稅率是13%,但是我們有服務(wù)費計入其他業(yè)務(wù)收入,但是服務(wù)費稅局是6%,那申報增值稅的時候怎么填???
一般納稅人服務(wù)費稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬的咨詢服務(wù)費,是未開票收入,申報增值稅填寫在6%未開具發(fā)票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務(wù)機關(guān)登記的是【應稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,填寫那行的數(shù)據(jù)應為0
你好,我們是醫(yī)院主營醫(yī)療服務(wù),是免增值稅的,那我申報增值稅季報的時候,他有個免稅銷售勞務(wù)和貨物。我們的醫(yī)療服務(wù)收入填到哪一欄請問老師?
一般納稅人銷售企業(yè) 開13個點的銷售票 但是也有服務(wù)的業(yè)務(wù) 開的是6個點 那我再報增值稅的時候 服務(wù)6個點的銷售額 我應該填在哪一欄
老師你好,我們是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,品牌酒的經(jīng)銷商,供貨方指導我們市場服務(wù),市場打造,我們開服務(wù)費發(fā)票給供應商,稅率百分之六,會計做賬是不是正常做收入,但申報增值稅報表時,附表一填銷售情況時扣除這個服務(wù)費,主表也不顯示這部分收入,請問應該怎么填服務(wù)費這塊
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會計分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進項稅額從應付職工工資里沖出來怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費,但是沒有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險化學品工程項目,有土建工程,消防車20臺,價值金額1億,想問下,消防車于2025年2月25號驗收完,這個能轉(zhuǎn)固嗎?
請問老師,進項稅額已經(jīng)勾選確認統(tǒng)計了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個題 有一道不定項:甲銷售商品300萬,為乙墊付的運費3萬.運費記銷售收入嗎?怎么也想不起來了[捂臉]
老師什么工會經(jīng)費的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財務(wù)做,說明什么
老師,我們預計年收入50萬,費用15萬,稅費5萬,人工3萬,怎么計算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
那是填一般計稅方法的6%那里嗎?
可是報稅時是不能填的呢?那怎么報呀
你好,這個6%開發(fā)票了么?
沒有開的
你好,如果沒有開,填入未開票這項中,您看下;
我就是填那里,但是稅局的表里是不能填的,很奇怪,紅框的才能填數(shù)。
你好,這個應是稅務(wù)沒有給您開通6%的稅率項,需要先開通再申報;
那是要去稅局開通才行?。?
你好,我們這里是需要開通的;可以與專管員聯(lián)系;
那會不會是看你營業(yè)執(zhí)照來的。
你好,是的,是要看營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍的;