你看下,你有更正申報吧。
請問附加稅已經(jīng)申報了,稅款繳納了,但是發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填錯了,已預交的金額和計稅基礎寫錯了,但是最后應交的稅款沒錯,這種還能在網(wǎng)上申報改正嗎
老師我想問下,這個月進項稅我已經(jīng)在發(fā)票綜合平臺勾選,納稅申報表已經(jīng)申報但是還沒繳稅,我發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票品名開錯了不想認證了想退回去,但是我去服務平臺上看沒有撤銷統(tǒng)計的項了.是不是進項稅申報后就不能更改了。
本期預交了增值稅,在填申報表時,填寫錯誤,并且稅款已經(jīng)繳納,如果申請退稅好辦嗎?還是有別的好辦法,認證了的發(fā)票又不能退回
12月增值稅已經(jīng)申報,應交金額為0,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一個數(shù)據(jù)位置填寫錯誤,已經(jīng)超出最晚時限了,可以去大廳修改嗎?還需要重新繳納款項嗎
老師,本月個稅我已申報并已繳納稅款,但是后面發(fā)現(xiàn)有錯誤,我就更正申報了,這樣更正后稅額就應該少交了,但是我已經(jīng)從單位繳納扣款了,請問這個多交的稅款會從付出去的賬戶退回來嗎?
你好 請問對方提供的發(fā)票中開票方信息和發(fā)票查詢平臺顯示得開票方信息不一致,對方說這是總分公司,一種避稅方式,這樣的發(fā)票可以收嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上個月的財務報表。小規(guī)模是要9月的嗎?還是第二季度報表?,
老師,我們公司9810出口到海外倉,報關單上是FOB價,那報關單上這個價格是銷售價還是采購價+頭程費?
老師晚上好,個體工商戶是查賬征收的小規(guī)模納稅人,5月份開業(yè)的,沒開業(yè)之前購買貨款都是開的收據(jù),做為庫存的,這個收據(jù)可以作為成本費用嗎?
老師想問一下我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口一次性紙餐盒的、報關單上有個商品是ppt蓋子就是塑料制品出口的,請問一下是不能退稅?
所得稅實際支付填的是1到9實際發(fā)放工資數(shù)嗎?我們當月發(fā)上個月,所以就是12月到8月計提工資數(shù)嗎
激活碼無效,或與身份不匹配
老師晚上好,個體工商戶是查賬征收的小規(guī)模納稅人,5月份開業(yè)的,沒開業(yè)之前購買貨款都是開的收據(jù),做為庫存的,這個收據(jù)可以作為成本費用嗎?
未開票收入確認和開票收入一樣寫嗎。比如這個月沒開票是19/1.01=18.81188119,我就寫,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入18.81,應交稅費,應交增值稅(小規(guī)模)1.19
老板梳理的企業(yè)問題都是會計上常見問題,非讓我聯(lián)系稅管員和他一起去到稅務局解決企業(yè)問題,我該怎么做,到那里稅管員也不會給解決的,只能按照政策走啊
有更正申報的選項,但不確定可否在網(wǎng)上更正申報
可以點更正,申報時看一下。
好的謝謝老師
不用客氣的,應該的。